Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400032 FA za opakované plnenie plyn 3/24 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2024
2024/0117400031 FA za opakované plnenie plyn 3/24 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2024
2024/0117400030 FA za opakované plnenie plyn 3/24 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2024
2024/0117400029 FA za opakované plnenie EE 2/24 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 05.02.2024
2024/0117400028 FA za opakované plnenie EE 2/24 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 05.02.2024
2024/0117400027 FA za opakované plnenie EE 2/24 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 05.02.2024
2024/0117400026 FA za opakované plnenie EE 2/24 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 05.02.2024
2024/0117400025 Prevádzkové náklady 03/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 05.02.2024
2024/0117400024 Nájom 03/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 05.02.2024
2024/0117400023 služby spoj. s užív. NP 02/2024 TT 937,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.02.2024
2024/0117400022 Služby spoj. s užív. NP 02/2024 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 05.02.2024
2024/0117400021 Náklady na parkovacie stojiská 2/2024 739,80 € Ružinovské centrum, a.s. 05.02.2024
2024/0117400020 Ochrana objektu 2/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.02.2024
2024/0117400019 Ochrana objektu 2/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.02.2024
2024/0117400018 Ochrana objektu 2/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.02.2024
2024/0117400017 FA za opakované plnenie plyn 2/24 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.02.2024
2024/0117400016 FA za opakované plnenie plyn 2/24 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.02.2024
2024/0117400015 FA za opakované plnenie plyn 2/24 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.02.2024
2024/0117400014 rádiokomunikačné služby 1_Q_2024 36,00 € Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 02.01.2024
2024/0117400013 poistenie proti krádeži 12,45 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 02.01.2024
2024/0117400012 zodpovednosť za škodu 62,24 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 02.01.2024
2024/0117400011 prevádzkové náklady 02/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 02.01.2024
2024/0117400010 nájom 2/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 02.01.2024
2024/0117400009 služby spojené s užívaním NP 1/2024 TT 937,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.01.2024
2024/0117400008 služby spojené s užívaním NP 1/2024 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 02.01.2024
2024/0117400007 Náklady na parkovacie stojiská 1/2024 735,84 € Ružinovské centrum, a.s. 02.01.2024
2024/0117400006 ochrana objektu 1/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.01.2024
2024/0117400005 ochrana objektu 1/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.01.2024
2024/0117400004 ochrana objektu 1/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.01.2024
2024/0117400003 fa za opakované plnenie 01/2024 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.01.2024
2024/0117400002 fa za opakované plnenie 01/2024 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.01.2024
2024/0117400001 fa za opakované plnenie 01/2024 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.01.2024
2024/0117100279 Kurz anglického jazyka 4/2024 156,00 € EDUCATO, s. r. o. 03.05.2024
2024/0117100278 Nájom garáž 05/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.05.2024
2024/0117100277 Nájom byt 05/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.05.2024
2024/0117100276 Prevádzkové náklady 05/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.05.2024
2024/0117100275 Správa a údržba kotolne 4/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 03.05.2024
2024/0117100274 Elektronické stravné lístky 5/2024 3 449,77 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 03.05.2024
2024/0117100209 Servisná podpora RKIS 03/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 10.04.2024
2024/0117100208 Servisná podpora KIS 03/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 10.04.2024