Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117100134 Vodné, stočné 13.2.-12.3.2026 BA 290,86 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.03.2026
2026/0117100135 Oprava elektrickej inštalácie KE 214,02 € EPIJO s.r.o. 16.03.2026
2026/0117100136 Havarijné poistenie AB901EB 1 076,71 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu 16.03.2026
2026/0117100132 Toner 175,89 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 13.03.2026
2026/0117100133 VA_Úprava registratúrnych poriadkov 204,00 € EDOS-PEM s.r.o. 13.03.2026
2026/0117100130 Oprava klimatizačnej jednotky KE 605,12 € CWA, spol. s r.o. 12.03.2026
2026/0117100129 Diagnostika svetiel BL472JF 28,73 € AUTO ROTOS s.r.o. 12.03.2026
2026/0117100139 Classic VPS M-Linux-Ubuntu 18; 28.3.-26.6. 31,20 € INTERNET CZ, a.s. 12.03.2026
2026/0117100125 servisná podpora IS 02/2026 68 454,11 € Asseco Central Europe, a. s. 11.03.2026
2026/0117100126 výmena setu elektród na vykur.zariadení 228,80 € TERMOCOM, spol. s r.o. 11.03.2026
2026/0117100131 Občerstvenie - repre 113,19 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. 11.03.2026
2026/0117100118 Skupinové cestovné poistenie 02/2026 52,80 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 10.03.2026
2026/0117100119 Zriadenie AI linky na centrále 750,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 10.03.2026
2026/0117100120 Spiatočné letenky Viedeň - Madrid 1 084,00 € GO travel Slovakia, s.r.o. 10.03.2026
2026/0117100122 Čistiaci materiál a vesta reflexná 208,34 € REMPO, s.r.o. 10.03.2026
2026/0117100121 Výmena bŕzd AA889DT 1 509,51 € AUTO ROTOS s.r.o. 10.03.2026
2026/0117100124 Občerstvenie - repre 360,09 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. 10.03.2026
2026/0117100123 Poštové služby 02/2026 230,90 € Slovenská pošta, a.s. 10.03.2026
2026/0117100128 Donáška kvetov 120,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 10.03.2026
2026/0117100127 Kvetinové dekorácie 01-02/2026 240,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 10.03.2026
2026/0117100116 Upratovanie 02/2026 900,00 € Ivona Rigóová 09.03.2026
2026/0117100114 365 dňová diaľničná známka 2026 90,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 09.03.2026
2026/0117100115 Diaľničná známka CZ pre EČV AB901EB 2 570,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 09.03.2026
2026/0117100117 Vývoz triedeného odpadu 02/2026 BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 09.03.2026
2026/0117100112 Vyúčtovanie EE 02/2026 BB 180,39 € Energetika Slovensko, a. s. 09.03.2026
2026/0117100111 Obalový materiál BB 204,26 € FARLESK spol. s r. o. 06.03.2026
2026/0117100108 Vyúčtovanie EE 02/2026 BOJNICE 440,16 € Energetika Slovensko, a. s. 06.03.2026
2026/0117100107 Vyúčtovanie EE 02/2026 BA 1 316,03 € Energetika Slovensko, a. s. 06.03.2026
2026/0117100109 Vyúčtovanie EE 02/2026 KE 135,54 € Energetika Slovensko, a. s. 06.03.2026
2026/0117100110 Samofinancovanie karty MULTISPORT 03/2026 2 255,40 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 06.03.2026
2026/0117100102 Služobné motorové vozidlo 55 381,00 € DANUBIASERVICE, a.s. 05.03.2026
2026/0117100101 Spiatočné letenky Košice - Varšava 838,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 05.03.2026
2026/0117100098 IP VPN 02/26 a telekom. služby PO 02/26 1 343,80 € SWAN, a.s. 04.03.2026
2026/0117100099 Telekomunikačné služby 02/2026 NR 126,69 € Slovak Telekom, a.s. 04.03.2026
2026/0117100100 Telekomunikačné služby 02/2026 1 142,52 € Slovak Telekom, a.s. 04.03.2026
2026/0117100097 Strážna služba 02/2026 7 627,97 € SLBU SBS - Security s.r.o. 04.03.2026
2026/0117400029 Služby spojené s výpožičkou NP 03/2026 TN 2 224,00 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 04.03.2026
2026/0117400037 FA za opakované plnenie plyn 03/2026 3 296,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 04.03.2026
2026/0117400030 Služby spojené s výpožičkou NP 03/2026 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2026
2026/0117400034 FA za opakované plnenie EE 03/2026 BOJNICE 250,00 € Energetika Slovensko, a. s. 04.03.2026