Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100021 sp.letenky Viedeň - Varšava 924,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 23.01.2024
2024/0117100022 TaskPool - základná podpora na rok 2024 418,66 € ComArr spol. s r.o. 23.01.2024
2024/0117100023 servis tlačiarne 280,80 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 23.01.2024
2024/0117100024 služby KTV 11.1.-10.2.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.01.2024
2024/0117100025 Pranie a žehlenie BA 114,48 € Lika service, s. r. o. 23.01.2024
2024/0117100026 pranie a žehlenie BB 89,76 € Mýval s.r.o. 23.01.2024
2024/0117100016 Dátový paušál 17.1.-16.2.2024 486,04 € Orange Slovensko, a.s. 22.01.2024
2024/0117100017 MT-Orange 17.1.-16.2.2024 869,22 € Orange Slovensko, a.s. 22.01.2024
2024/0117100019 Občerstvenie - repre 1 044,54 € KON - RAD spol. s r.o. 22.01.2024
2024/0117100020 Občerstvenie - repre 117,60 € KON - RAD spol. s r.o. 22.01.2024
2024/0117100015 prenájom a čistenie rohoží 01/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 19.01.2024
2024/0117100013 diaľničná známka česká ročná 6 000,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 18.01.2024
2024/0117100014 Daňový špeciál - predplatné 2024 170,83 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 18.01.2024
2024/0117100018 Kancelársky nábytok 1 012,80 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 18.01.2024
2024/0117100012 Seminár_Ročné zúčtovanie za rok 2023 288,00 € RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 17.01.2024
2024/0117100011 servis automat. závory 60,00 € J O L L Y J O K E R , a.s. 12.01.2024
2024/0117100009 Diaľničná známky SR pre SMV_ ročná 2024 1 980,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11.01.2024
2024/0117100010 spoluúčasť - SMV BL694JF 66,39 € Motor-Car Prešov, s.r.o. 11.01.2024
2024/0117100007 samofinancovanie Multisport karty 1/24 1 050,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 10.01.2024
2024/0117100002 nájom - garáž 01/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 08.01.2024
2024/0117100003 prevádzkové náklady 01/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 08.01.2024
2024/0117100004 nájom - byt 01/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 08.01.2024
2024/0117100008 elektronické stravné lístky 01/2024 2 635,98 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 08.01.2024
2024/0117400001 fa za opakované plnenie 01/2024 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.01.2024
2024/0117400002 fa za opakované plnenie 01/2024 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.01.2024
2024/0117400003 fa za opakované plnenie 01/2024 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 02.01.2024
2024/0117400004 ochrana objektu 1/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.01.2024
2024/0117400005 ochrana objektu 1/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.01.2024
2024/0117400006 ochrana objektu 1/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.01.2024
2024/0117400007 Náklady na parkovacie stojiská 1/2024 735,84 € Ružinovské centrum, a.s. 02.01.2024
2024/0117400008 služby spojené s užívaním NP 1/2024 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 02.01.2024
2024/0117400009 služby spojené s užívaním NP 1/2024 TT 937,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 02.01.2024
2024/0117400010 nájom 2/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 02.01.2024
2024/0117400011 prevádzkové náklady 02/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 02.01.2024
2024/0117400012 zodpovednosť za škodu 62,24 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 02.01.2024
2024/0117400013 poistenie proti krádeži 12,45 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 02.01.2024
2024/0117400014 rádiokomunikačné služby 1_Q_2024 36,00 € Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 02.01.2024
2023/0117101153 vyúčtovanie EE 11/2023 BB 56,70 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.12.2023
2023/0117101148 servis Zelenej steny 12/2023 93,60 € Express Trading, s.r.o. 13.12.2023
2023/0117101149 servis tlf ústrední TN,TT,ZA 1 197,36 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 13.12.2023