Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100777 Prezutie pneumatík BL077OR 59,53 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100778 Výmena spojky a zotrvačníka BL896TD 1 599,12 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117100779 Sezónne prezutie a čistenie klímy BL896TD 135,08 € Hilka, s.r.o. 04.11.2024
2024/0117400161 FA za opak. plnenie plyn 11/2024 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.11.2024
2024/0117400162 FA za opak. plnenie plyn 11/2024 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.11.2024
2024/0117400163 FA za opak. plnenie plyn 11/2024 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 04.11.2024
2024/0117400164 Ochrana objektu 11/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.11.2024
2024/0117400165 Ochrana objektu 11/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.11.2024
2024/0117400166 Ochrana objektu 11/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.11.2024
2024/0117400167 Náklady na park. stojiská 11/2024 809,70 € Ružinovské centrum, a.s. 04.11.2024
2024/0117400168 Služby spoj. s užív. NP 11/24 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 04.11.2024
2024/0117400169 Služby spoj. s užív. NP 11/24 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.11.2024
2024/0117100780 Telekomunikačné služby 10/2024 NR 123,60 € Slovak Telekom, a.s. 04.11.2024
2024/0117100781 Telekomunikačné služby 10/2024 1 096,39 € Slovak Telekom, a.s. 04.11.2024
2024/0117100782 PHL a umývanie SMV 10/2024 5 390,71 € SLOVNAFT, a.s. 31.10.2024
2024/0117100757 Reklamné predmety s logom NKÚ 1 460,00 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 29.10.2024
2024/0117100759 Vodné, stočné BA 285,73 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.10.2024
2024/0117100760 Podložky pod nohy 315,70 € IKEA Bratislava, s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100766 Dávkovač na utierky v kotúči 82,20 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 29.10.2024
2024/0117100761 Sp. letenka Viedeň - Kodaň 228,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 29.10.2024