Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100604 Vodné, stočné 13.8.-12.9.2025 BA 168,15 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.09.2025
2025/0117100609 Servis kotlov - set elektród 514,14 € TERMOCOM, spol. s r.o. 16.09.2025
2025/0117100607 Servisná podpora R KIS 8/2025 30 161,32 € Asseco Central Europe, a. s. 12.09.2025
2025/0117100608 Servisná podpora KIS 8/2025 17 791,95 € Asseco Central Europe, a. s. 12.09.2025
2025/0117100599 EUROSAI - Reklamné predmety 197,46 € IMI TRADE s.r.o. 11.09.2025
2025/0117100600 Catering 9.9.2025 450,00 € Jana Černá Szalay 11.09.2025
2025/0117100602 Servisná prehliadka, STK a EK BL317XG 616,92 € AUTO ROTOS s.r.o. 11.09.2025
2025/0117100601 Kábel HDMI 1,5 m 29,00 € CELEBRITY IT s. r. o. 11.09.2025
2025/0117100595 Vyúčtovanie EE 08/2025 BB 140,04 € Energetika Slovensko, a. s. 10.09.2025
2025/0117100598 Prenájom a čistenie rohoží 09/2025 84,75 € CWS Slovensko, s. r. o. 10.09.2025
2025/0117100597 Poštové služby 08/2025 134,20 € Slovenská pošta, a.s. 10.09.2025
2025/0117100593 Podanie občerstvenia 8.9. a 9.9.2025 1 155,00 € VK MAGURKA, s.r.o. 09.09.2025
2025/0117100591 Sťahovacie služby 273,06 € PLUSIM spol. s r.o. 09.09.2025
2025/0117100594 Výkon stavebného dozoru a konzul. činnosť 2 460,00 € Ing. arch. Dana Zongorová 09.09.2025
2025/0117100587 Vyúčtovanie EE 08/2025 BOJNICE 60,78 € Energetika Slovensko, a. s. 08.09.2025
2025/0117100588 Vyúčtovanie EE 08/2025 KE 90,20 € Energetika Slovensko, a. s. 08.09.2025
2025/0117100590 Spomienkový veniec 81. výročie SNP 100,00 € Andrea Kováčová 08.09.2025
2025/0117100589 Elektroinštalačné práce 73,80 € El - Tex spol. s r. o. 08.09.2025
2025/0117100592 Vývoz triedeného odpadu BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 08.09.2025
2025/0117100583 Spolufinancovanie karty Multisport 9/2025 2 134,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 05.09.2025
2025/0117100582 Vyúčtovanie EE 08/2025 BA 1 065,09 € Energetika Slovensko, a. s. 05.09.2025
2025/0117100580 Vyúčtovanie prev. nákladov 1.1. - 31.5.2025 190,81 € Pergo Premium s. r. o. 05.09.2025
2025/0117100586 Odborná prehliadka kotolne a komína 928,65 € TERMOCOM, spol. s r.o. 05.09.2025
2025/0117100585 Spiatočné letenky Viedeň - Malta 810,00 € TUCAN, s.r.o. 05.09.2025
2025/0117400109 FA za opakované plnenie plyn 09/2025 2 893,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 05.09.2025
2025/0117100578 Spravodajský servis 08/2025 1 001,22 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 04.09.2025
2025/0117400101 Služby spojené s nájmom NP 9/25 TN 2 224,00 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 04.09.2025
2025/0117400102 Služby spojené s nájmom NP 9/25 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.09.2025
2025/0117400098 Ochrana objektu KE 09/2025 4,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.09.2025
2025/0117400099 Ochrana objektu BB 09/2025 4,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.09.2025
2025/0117400103 Nájomné byt a parkovanie 10/2025 1 020,00 € Pergo Premium s. r. o. 04.09.2025
2025/0117400100 Náklady na parkovacie stojiská 9/2025 839,79 € Ružinovské centrum, a.s. 04.09.2025
2025/0117400106 FA za opakované plnenie EE 9/25 BOJNICE 250,00 € Energetika Slovensko, a. s. 04.09.2025
2025/0117400108 FA za opakované plnenie EE 9/25 BA 1 400,00 € Energetika Slovensko, a. s. 04.09.2025
2025/0117400107 FA za opakované plnenie EE 9/25 KE 100,00 € Energetika Slovensko, a. s. 04.09.2025
2025/0117400105 FA za opakované plnenie EE 9/25 BB 90,00 € Energetika Slovensko, a. s. 04.09.2025
2025/0117400104 Prevádzkové náklady 10/2025 180,00 € Pergo Premium s. r. o. 04.09.2025
2025/0117100581 Oprava defektu BL632OR 12,92 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.09.2025
2025/0117100569 Vodné, stočné 13.6. - 12.7.2025 BA 165,09 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.09.2025
2025/0117100574 Servis a revízia plynovej kotolne 8/2025 239,85 € TERMOCOM, spol. s r.o. 03.09.2025