Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100550 Vyúčtovanie kreditnej karty 7/25 Ľ.A. 504,68 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 01.08.2028
2026/0117100293 Skupinové cestovné poistenie 04/2026 55,20 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 06.05.2026
2026/0117400061 FA za opakované plnenie plyn 5/2026 3 296,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 05.05.2026
2026/0117100290 Služba sledovania vozidiel 04/2026 223,86 € DATACAR, spol. s r.o. 05.05.2026
2026/0117100285 Prenájom a čistenie rohoží 4/2026 79,68 € Elis Textile Care SK s. r. o. 05.05.2026
2026/0117400052 Ochrana objektu BB 05/2026 4,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.05.2026
2026/0117400051 Ochrana objektu KE 05/2026 4,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 05.05.2026
2026/0117100291 Spravodajský servis 04/2026 1 001,22 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 05.05.2026
2026/0117100292 Vývoz triedeného odpadu 04/2026 KE 13,28 € KOSIT a.s. 05.05.2026
2026/0117400053 Náklady na parkovacie stojiská 05/2026 839,79 € Ružinovské centrum, a.s. 05.05.2026
2026/0117100289 Servis a revízia plynovej kotolne 4/2026 239,85 € TERMOCOM, spol. s r.o. 05.05.2026
2026/0117400054 Služby spojené s výpožičkou NP 05/2026 TN 2 224,00 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 05.05.2026
2026/0117400055 Nájomné byt a parkovanie 06/2026 1 020,00 € Pergo Premium s. r. o. 05.05.2026
2026/0117400056 Prevádzkové náklady 06/2026 180,00 € Pergo Premium s. r. o. 05.05.2026
2026/0117400057 FA za opakované plnenie EE 5/2026 BB 90,00 € Energetika Slovensko, a. s. 05.05.2026
2026/0117400058 FA za opakované plnenie EE 5/2026 BOJNICE 250,00 € Energetika Slovensko, a. s. 05.05.2026
2026/0117400059 FA za opakované plnenie EE 5/2026 KE 100,00 € Energetika Slovensko, a. s. 05.05.2026
2026/0117400060 FA za opakované plnenie EE 5/2026 BA 1 400,00 € Energetika Slovensko, a. s. 05.05.2026
2026/0117100273 Prez.a uskl. BL098OR; výmena letných pneu 308,07 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100271 Prezutie a dezinfekcia klímy BL701AN 102,96 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100270 Prezutie a dezinfekcia klímy BL472JF 95,21 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100266 Sezónne prezutie a uskladnenie BL882TD 99,45 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100267 Sezónne prezutie a uskladnenie BL212XH 92,63 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100269 Prezutie a uskladnenie AA889DT 131,28 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100272 Prezutie a uskladnenie BL351CP 90,87 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100274 Prezutie a uskladnenie BL108GO 88,90 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100268 Výmena bŕzd BL632OR 909,87 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100283 Upratovacie služby 04/2026 1 200,00 € Peter Lukas - P.R.service 04.05.2026
2026/0117100276 Výmena letných pneu a uskl. BL650OR 398,91 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100277 Prezutie a uskladnenie pneu BL698JF 85,89 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100282 Poistenie objektu a PN 05/2026 191,33 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.05.2026
2026/0117100287 Spravodajský servis 04/2026 738,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 04.05.2026
2026/0117100280 Nájom - garáž 05/2026 116,85 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.05.2026
2026/0117100286 Telekomunikačné služby 04/2026 NR 126,69 € Slovak Telekom, a.s. 04.05.2026
2026/0117100279 Nájom - byt 05/2026 997,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.05.2026
2026/0117100281 Telekomunikačné služby 04/2026 1 110,51 € Slovak Telekom, a.s. 04.05.2026
2026/0117100265 Strážna služba 04/2026 7 929,07 € SLBU SBS - Security s.r.o. 30.04.2026
2026/0117100264 Upratovacie služby 04/2026 900,00 € Ivona Rigóová 30.04.2026
2026/0117100263 eStravenka 05/2026 2 869,29 € fpoho, s.r.o. 30.04.2026
2026/0117100275 Servisný zásah na tlf ústredni BA 369,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 30.04.2026
2026/0117100278 FinStat Premium na 12 mesiacov 430,50 € FinStat, s. r. o. 30.04.2026
2026/0117100288 Spiatočné letenky Viedeň-Brusel 848,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 30.04.2026
2026/0117100284 PHL a umývanie SMV 4/2026 6 173,00 € SLOVNAFT, a.s. 30.04.2026
2026/0117100261 Leštenie karosérie,výmena stieračov BL650OR 107,74 € DEXTTER s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100262 Deratizačné práce BB 136,51 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100260 Prezutie a uskladnenie BL456JF 82,30 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100259 Prezutie a uskladnenie BL906FX 77,13 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100257 Sezónne prezutie a uskladnenie BL694JF 87,28 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100256 Výmena predných bŕzd BL694JF 796,71 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100258 Prezutie a uskladnenie BL439XG 77,13 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100255 Letenky Viedeň-Kodaň-Riga-Viedeň 774,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 28.04.2026
2026/0117100254 Spiatočná letenka Viedeň-Luxemburg 223,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 28.04.2026
2026/0117100251 demontáž a likvidácia nábytku 1 574,40 € PLUSIM spol. s r.o. 27.04.2026
2026/0117100252 sťahovanie nábytku 1 548,26 € PLUSIM spol. s r.o. 27.04.2026
2026/0117100250 Sp.letenky BA - Rím 389,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 27.04.2026
2026/0117100253 Hygienické potreby BA 1 975,13 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 24.04.2026
2026/0117100248 Refakturácia spotreby EE 1.Q.2026 PO 388,58 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.04.2026
2026/0117100249 Služby spojené s užívaním NP 1.Q.2026 NR 4 712,07 € Inšpektorát práce Nitra 23.04.2026
2026/0117100244 Ochranné sklo na telefón 28,14 € Alza.sk s. r. o. 23.04.2026
2026/0117100247 Servis tlačiarne BA 50,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 22.04.2026