Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117400111 Ochrana objektu BB 10/2025 4,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.10.2025
2025/0117400117 Nájomné byt a parkovanie 11/2025 1 020,00 € Pergo Premium s. r. o. 01.10.2025
2025/0117400118 Prevádzkové náklady 11/2025 180,00 € Pergo Premium s. r. o. 01.10.2025
2025/0117400112 Náklady na parkovacie stojiská 10/2025 839,79 € Ružinovské centrum, a.s. 01.10.2025
2025/0117400123 FA za opakované plnenie plyn 10/2025 2 893,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 01.10.2025
2025/0117400120 FA za opakované plnenie EE 10/25 BOJNICE 250,00 € Energetika Slovensko, a. s. 01.10.2025
2025/0117400122 FA za opakované plnenie EE 10/25 BA 1 400,00 € Energetika Slovensko, a. s. 01.10.2025
2025/0117400121 FA za opakované plnenie EE 10/25 KE 100,00 € Energetika Slovensko, a. s. 01.10.2025
2025/0117100630 Jesenný servis klimatizácií a vzduchotechniky 5 420,20 € APEN s. r. o. 30.09.2025
2025/0117100635 Strážna služba 08/2025 8 129,81 € SLBU SBS - Security s.r.o. 30.09.2025
2025/0117100637 Servis výpočtovej techniky 345,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 30.09.2025
2025/0117100638 Káva - repre 174,39 € Swiss Coffee s.r.o. 30.09.2025
2025/0117100653 PHL a umývanie SMV 9/2025 5 360,72 € SLOVNAFT, a.s. 30.09.2025
2025/0117100634 Servisný zásah na tlf ústredni BA 922,50 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 29.09.2025
2025/0117100636 Servis výpočtovej techniky 147,60 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 29.09.2025
2025/0117100633 Reklamné predmety 650,73 € IMI TRADE s.r.o. 26.09.2025
2025/0117100632 Spiatočné letenky Viedeň - Varšava 756,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 26.09.2025
2025/0117100631 Spiatočné letenky Viedeň - Madrid 1 194,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 25.09.2025
2025/0117100629 Pranie a žehlenie KE 39,02 € FLÓRA + s.r.o. 24.09.2025
2025/0117100628 Služby KTV 11.9.-10.10.2025 68,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.09.2025
2025/0117100625 Dátový paušál 17.9. - 16.10.2025 1 154,65 € Orange Slovensko, a.s. 22.09.2025
2025/0117100627 Ohrievač vody EURO 120 562,48 € ELÍZ - ohrievače vody s. r. o. 22.09.2025
2025/0117100626 MT Orange 17.9. - 16.10.2025 552,60 € Orange Slovensko, a.s. 22.09.2025
2025/0117100616 STK a EK BL212XH 221,40 € AUTO ROTOS s.r.o. 19.09.2025
2025/0117100619 Pranie a žehlenie ŠS Bojnice 754,70 € Ľubica Zvalová 19.09.2025
2025/0117100620 Servisná prehliadka BT241AX 360,07 € AUTO ROTOS s.r.o. 19.09.2025
2025/0117100617 Servisná prehliadka BL650OR 417,07 € AUTO ROTOS s.r.o. 19.09.2025
2025/0117100618 Servisná prehliadka BL698JF 313,67 € AUTO ROTOS s.r.o. 19.09.2025
2025/0117100621 Hygienické a čistiace potreby BA 2 500,02 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 19.09.2025
2025/0117100624 Refakturácia PN 7/2025 ZA 587,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 19.09.2025
2025/0117100623 Servisná prehliadka BL098OR 289,79 € AUTO ROTOS s.r.o. 19.09.2025
2025/0117100612 Hygienické potreby BB 308,71 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 18.09.2025
2025/0117100614 Sprievodcovské služby 8.9.2025 145,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 18.09.2025
2025/0117100615 Obed s delegáciou NKI Slovinsko 8.9.2025 127,40 € OMEGA Investments a.s. 18.09.2025
2025/0117100613 Obed s delegáciou NKI Slovinsko 10.9.2025 377,94 € au cafe s. r. o. 18.09.2025
2025/0117100611 Architektonická vizualizácia-soc.zariad. KE 6 150,00 € ENDORFINE, s.r.o. 17.09.2025
2025/0117100610 Obklad keramický 803,20 € MAPE Drills s. r. o. 17.09.2025
2025/0117100622 Kvetinová dekorácia 8/2025 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 17.09.2025
2025/0117100606 Večera s delegáciou NKI Slovinsko 9.9.2025 517,10 € BHP River Park s. r. o. 16.09.2025
2025/0117100605 Večera s delegáciou NKI Slovinsko 8.9.2025 546,00 € Zemegula, s.r.o. 16.09.2025