prevádzkové náklady 092023 - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117400078 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | prevádzkové náklady 09/2023 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 241,80 € |
| Identifikácia zmluvy | 810000030 |
| Identifikácia objednávky | 1000002818 |
| Dátum doručenia faktúry | 03.08.2023 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Pergo Premium s. r. o. |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Mliekárenská 7, Bratislava, SK |
| IČO dodávateľa | 44515031 |