Archív faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
f0549 Poradca 2016 247,13 € PORADCA s.r.o. 17.07.2015
0000300810/2017 balená voda a poháre 33,12 € MINERÁLNE VODY a.s. 13.09.2017
0000330199/2017 kuchynská linka exp.TN 667,31 € DECODOM spol. s r.o. 13.09.2017
0000330200/2017 kuchynská linka exp.TN 79,00 € DECODOM spol. s r.o. 13.09.2017
0000330201/2017 kuchynská linka exp.TN 65,52 € DECODOM spol. s r.o. 13.09.2017
0000330202/2017 kuchynská linka exp.TN 6,40 € DECODOM spol. s r.o. 13.09.2017
0000320028/2017 odborný seminár - 1 osoba 45,00 € Centrum účelových zariadení Inštitút pre verejnú správu 14.09.2017
0000330205/2017 odber tlače za 4.Q.2017 375,86 € Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. 14.09.2017
0000300797/2017 pohostenie prezid. V4+2 4 658,80 € SONÁTKA, s.r.o. 18.09.2017
0000300798/2017 pohos.a ubyt prezid.V4+2 1 238,20 € Hotel METROPOL a.s. 18.09.2017
0000300804/2017 tonery 1 386,84 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 18.09.2017
0000300805/2017 tonery 513,96 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 18.09.2017
0000300806/2017 tonery 147,60 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. 18.09.2017
0000300809/2017 kancelársky materiál 81,84 € PAPERA s.r.o. 18.09.2017
0000330204/2017 záloha seminár - 2 osoby 333,60 € Nakladatelství C.H.Beck, s.r.o. 18.09.2017
0000300790/2017 nájomné PG 9/2017 96,00 € DOAS, a.s. 19.09.2017
0000300794/2017 výmena, čistenie rohoží 58,92 € CWS-boco Slovensko, s.r.o. 19.09.2017
0000300795/2017 kovové regále 2 150,56 € Ján Mihuc 19.09.2017
0000300796/2017 pohostenie prezid. V4+2 772,30 € DŽUBÁK JÁN 19.09.2017
0000300799/2017 lletenky Viedeň-Tirana 2 625,00 € Faveo, s.r.o. 19.09.2017