Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000172176 projektová dok.EXBB sociálne zariadenia-prístavba 2 604,40 € ENDORFINE, s.r.o. 05.05.2026
1000172159 projektová dokumentácia EXBB sociálne zariadenia 2 815,96 € ENDORFINE, s.r.o. 05.05.2026
1000171567 smútočný veniec 120,00 € Iveta Moravčíková - Pohrebníctvo Hlavatý 04.05.2026
1000171630 Likvidácia ZS 750,00 € PLUSIM spol. s r.o. 04.05.2026
1000171718 Switch 210,80 € Hardware Support s.r.o. 04.05.2026
1000171571 elektroištalačné práce EXKE 159,90 € VSE Solutions s.r.o. 04.05.2026
1000171329 Prietokovy ohrievac vody - oprava_KE 36,00 € T.V.A. servis s.r.o. 04.05.2026
1000171053 interiérové vybavenie 923,10 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 30.04.2026
1000170584 servis SMV 60,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 30.04.2026
1000171276 letenky Brusel 848,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 30.04.2026
1000167232 servis SMV 660,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 28.04.2026
1000166921 servis SMV 900,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 28.04.2026
1000169938 rekonštrukčné práce EXBB 61 490,00 € TAUBER s.r.o. 28.04.2026
1000170329 servis telekomunikačnej techniky 369,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 28.04.2026
1000170367 kvetinová dekorácia 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 28.04.2026
1000170144 letenky Rím 389,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 28.04.2026
1000170027 Deratizacia - SS Bojnice 61,50 € František Ďurina 28.04.2026
1000170420 upratovanie 05 1 200,00 € Peter Lukas - P.R.service 28.04.2026
1000170551 letenky Riga 774,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 28.04.2026
1000170571 letenka Luxemburg 223,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 28.04.2026