Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000155304 čistiace prostriedky 300,00 € REMPO, s.r.o. 05.03.2026
1000155407 servis SMV 2 600,00 € Branislav Šaškovič - SABRA 05.03.2026
1000155408 Diaľničné známky 90,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 05.03.2026
1000155412 Diaľničné známky 2 570,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 05.03.2026
1000155192 Protipožiarna prehliadka PHP a HZ - BA 500,00 € FIREcontrol SK, s. r. o. 04.03.2026
1000155221 letenky Varšava 838,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 04.03.2026
1000154806 Modernizacia Elektroistal. - exp. KE 1 700,00 € VSE Solutions s.r.o. 04.03.2026
1000154948 servis SMV 30,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.03.2026
1000154933 maliarske potreby 250,00 € FARLESK spol. s r. o. 04.03.2026
1000154936 kvety 150,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 04.03.2026
1000154064 online seminár 216,00 € PROEKO s.r.o. 03.03.2026
1000154175 servis SMV 1 550,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 03.03.2026
1000153975 servis SMV 200,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 02.03.2026
1000153577 kvetinová dekorácia 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 02.03.2026
1000153443 letenky Rím 610,00 € GO travel Slovakia, s.r.o. 27.02.2026
1000153387 Oprava KJ v serverovni - KE 610,00 € CWA, spol. s r.o. 26.02.2026
1000153205 chemické čistenie 250,00 € Lika servis, s. r. o. 26.02.2026
1000150766 servis SMV 1 400,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 25.02.2026
1000151730 upratovanie 03 1 200,00 € Peter Lukas - P.R.service 24.02.2026
1000151700 likvidácia nábytku 2 080,00 € PLUSIM spol. s r.o. 24.02.2026