Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000197006 Hygienické potreby BA 2 372,90 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 11.08.2026
1000197277 výpožička baliaci materiál 100,00 € PLUSIM spol. s r.o. 11.08.2026
1000196284 Kvartalna OP výťahov 619,77 € KONE s.r.o. 07.08.2026
1000196159 OPaOS elektroInstal. technologie_kotolna - Bojnice 381,30 € ELAR SK s. r. o. 07.08.2026
1000195833 letenky Lisabon 1 100,00 € GO travel Slovakia, s.r.o. 05.08.2026
1000196093 letenky Dubrovnik 747,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 05.08.2026
1000190094 prijatie zahraničnej delegácie 620,00 € Castellum, n.o. 04.08.2026
1000195177 servis SMV 200,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.08.2026
1000195459 servis SMV 450,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.08.2026
1000195461 servis SMV 450,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.08.2026
1000195707 servis SMV 470,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.08.2026
1000195077 vzdelávacia aktivita 89,00 € Grantexpert s. r. o. 31.07.2026
1000194417 servis multifunkčného zariadenia BB 699,00 € PRIME SERVICE, spol. s r.o. 30.07.2026
1000194085 kvetinová dekorácia 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 29.07.2026
1000194329 letenky Londýn 684,00 € GO travel Slovakia, s.r.o. 28.07.2026
1000193530 letenky Bukurešť 726,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 23.07.2026
1000191469 Dodanie Check Point management serverov 41 315,00 € Asseco CE Cloud, a.s. 21.07.2026
1000192467 monitoring SMV 223,86 € DATACAR, spol. s r.o. 21.07.2026
1000187745 zahraničná pracovná návšteva 630,00 € Zemegula, s.r.o. 21.07.2026
1000190705 vzdelávanie zamestnancov (EUROSAI) 14 000,00 € Francisco Tizoc Oceguera 17.07.2026