2102221 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry
2026/0117100095
Popis fakturovaného plnenia
Servis a revízia kotolne 02/2026
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH
239,85 €
Identifikácia zmluvy
0810000135
Identifikácia objednávky
-
Dátum doručenia faktúry
03.03.2026
Dátum úhrady faktúry
06.03.2026
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa
TERMOCOM, spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa
Kladnianska 12, Bratislava, SK
IČO dodávateľa
35739631