Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry

2026/0117100010

Popis fakturovaného plnenia

Spiatočné letenky Viedeň-Madrid-Lima

Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH

4 264,00 €

Identifikácia zmluvy

-

Identifikácia objednávky

1000140293

Dátum doručenia faktúry

15.01.2026

Dátum úhrady faktúry

20.01.2026

Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa

FLY TRAVEL s.r.o.

Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa

Tupého 31, Bratislava, SK

IČO dodávateľa

35871784