2072840 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry
2026/0117100010
Popis fakturovaného plnenia
Spiatočné letenky Viedeň-Madrid-Lima
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH
4 264,00 €
Identifikácia zmluvy
-
Identifikácia objednávky
1000140293
Dátum doručenia faktúry
15.01.2026
Dátum úhrady faktúry
20.01.2026
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa
FLY TRAVEL s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa
Tupého 31, Bratislava, SK
IČO dodávateľa
35871784