2070947 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry
2025/0117101055
Popis fakturovaného plnenia
Servis a revízia plynovej kotolne 12/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH
239,85 €
Identifikácia zmluvy
0810000135
Identifikácia objednávky
-
Dátum doručenia faktúry
31.12.2025
Dátum úhrady faktúry
15.01.2026
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa
TERMOCOM, spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa
Kladnianska 12, Bratislava, SK
IČO dodávateľa
35739631