Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000172866 Bilaterálne stretnutie EUROSAI 206,90 € Carlton Property a.s., organizačná zložka 28.05.2026
1000178812 upratovanie 06 1 200,00 € Peter Lukas - P.R.service 28.05.2026
1000178905 tonery a spotrebný materiál 1 174,29 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 28.05.2026
1000178818 upratovanie 06 900,00 € Ivona Rigóová 28.05.2026
1000178369 tlmočnícke služby 250,00 € ODELYN s. r. o. 27.05.2026
1000178379 tlmočnícke služby 250,00 € Zuzana Kvačková 27.05.2026
1000178299 online prístupy 199,00 € Skillmea s.r.o. 27.05.2026
1000178472 servis SMV 540,00 € Hilka, s.r.o. 27.05.2026
1000178217 kancelárske potreby 1 190,70 € Tibor Varga TSV PAPIER 27.05.2026
1000178189 kancelárske potreby 542,64 € Tibor Varga TSV PAPIER 27.05.2026
1000178284 servis SMV 160,00 € Hilka, s.r.o. 27.05.2026
1000177249 vzdelávacia aktivita 950,00 € CBC s. r. o. 26.05.2026
1000177260 kvetinová dekorácia 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 25.05.2026
1000177080 servis SMV 100,00 € Hilka, s.r.o. 22.05.2026
1000176916 tlačiarenské služby 1 000,00 € Expresta s.r.o. 21.05.2026
1000176833 Kvartalna OP výťahov 595,94 € KONE s.r.o. 21.05.2026
1000176753 vzdelávacia aktivita 99,90 € RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným 21.05.2026
1000176399 pitná voda KE 24,00 € MINERÁLNE VODY a.s. 20.05.2026
1000176470 servis SMV 650,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 20.05.2026
1000175804 letenky 300,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 19.05.2026