Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100121 Nájom - Garáž 03/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 05.03.2024
2024/0117100122 USB token 98,40 € PosAm, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100114 Hygienické potreby Bojnice 199,58 € Lamitec, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100115 Upratovacie služby 02/2024 1 649,10 € KLINTON, s. r. o. 05.03.2024
2024/0117100116 Monitoring vozidiel 02/2024 210,60 € DATACAR, spol. s r.o. 05.03.2024
2024/0117100117 Telekomunikačné služby 02/2024 NR 129,24 € Slovak Telekom, a.s. 05.03.2024
2024/0117100118 Telekomunikačné služby 02/2024 1 108,93 € Slovak Telekom, a.s. 05.03.2024
2024/0117100112 Elektroinštalačné práce 48,00 € El - Tex spol. s r. o. 04.03.2024
2024/0117400033 Ochrana objektu 3/2024 KE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2024
2024/0117400034 Ochrana objektu 3/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2024
2024/0117400035 Ochrana objektu 3/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2024
2024/0117400036 Náklady na parkovacie stojiská 3/2024 739,80 € Ružinovské centrum, a.s. 04.03.2024
2024/0117400037 Služby spojené s užívaním NP 3/24 TN 2 169,76 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 04.03.2024
2024/0117400038 Služby spojené s užívaním NP 3/24 TT 937,80 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.03.2024
2024/0117400039 Nájom 04/2024 950,00 € Pergo Premium s. r. o. 04.03.2024
2024/0117400040 Prevádzkové náklady 04/2024 241,80 € Pergo Premium s. r. o. 04.03.2024
2024/0117400041 FA za opakované plnenie EE 3/24 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 04.03.2024
2024/0117400042 FA za opakované plnenie EE 3/24 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 04.03.2024
2024/0117400043 FA za opakované plnenie EE 3/24 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 04.03.2024
2024/0117400044 FA za opakované plnenie EE 3/24 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 04.03.2024
2024/0117100110 Elektronické stravné lístky 3/2024 2 966,22 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 04.03.2024
2024/0117100111 Správa a údržba kotolne 02/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 04.03.2024
2024/0117100113 Aktualizácia informačných tabúľ 200,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 04.03.2024
2024/0117100109 Strážna služba 02/2024 7 735,68 € SPB Security s.r.o. 01.03.2024
2024/0117400030 FA za opakované plnenie plyn 3/24 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2024
2024/0117400031 FA za opakované plnenie plyn 3/24 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2024
2024/0117400032 FA za opakované plnenie plyn 3/24 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.03.2024
2024/0117100107 Spravodajský servis 02/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 01.03.2024
2024/0117100104 tematický monitoring médií 02/2024 318,66 € Slovakia Online s.r.o. 29.02.2024
2024/0117100105 vodné, stočné BA 284,90 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29.02.2024
2024/0117100106 tlmočenie - stretnutie 27.2.24/HU 500,00 € Zuzana Kvačková 29.02.2024
2024/0117100108 Vodné, stočné BB 499,91 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 27.02.2024
2024/0117100102 Oprava čelného skla BT034BJ 39,60 € Hilka, s.r.o. 27.02.2024
2024/0117100103 Výmena predných bŕzd a batérie BL882TD 797,78 € Hilka, s.r.o. 26.02.2024
2024/0117100095 Prenájom a čistenie rohoží 02/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 23.02.2024
2024/0117100096 Servisná prehliadka BL882TD 316,16 € Hilka, s.r.o. 23.02.2024
2024/0117100097 Servisná prehliadka BT324BE 577,28 € Hilka, s.r.o. 23.02.2024
2024/0117100098 Právne poradenstvo - súdny spor 01/24 1 535,45 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 23.02.2024
2024/0117100100 služby KTV 11.2.-10.03.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.02.2024
2024/0117100101 balík služieb profesia.sk 22.2.24-21.2.2 502,80 € Alma Career Slovakia s. r. o. 23.02.2024