Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100948 roč.popl. SW licencií Fabasof, EnterSearch 24 000,00 € Asseco Central Europe, a. s. 02.12.2024
2024/0117100895 Pranie a žehlenie KE 74,30 € FLÓRA + s.r.o. 29.11.2024
2024/0117100896 Mobilný telefón s príslušenstvom 1 117,67 € Alza.sk s. r. o. 29.11.2024
2024/0117100897 Kancelársky nábytok NR 1 021,20 € B2B Partner s. r. o. 29.11.2024
2024/0117100898 Odborná prehliadka kotolne ŠS Bojnice 336,00 € U N I M A T spol. s r.o. 29.11.2024
2024/0117100899 Hygienické potreby BB 718,15 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 29.11.2024
2024/0117100900 Diáre a kalendáre 2025 980,52 € Tibor Varga TSV PAPIER 29.11.2024
2024/0117100920 PHL a umývanie SMV 11/2024 5 615,45 € SLOVNAFT, a.s. 29.11.2024
2024/0117100887 Kávovar s vybavením 1 980,80 € Swiss Coffee s.r.o. 28.11.2024
2024/0117100888 Hasiace prístroje a kontrola BB 283,98 € MIROMAX, s.r.o. 28.11.2024
2024/0117100889 Tréningový program Leadership II. 3 120,00 € Consilium Development, s.r.o. 28.11.2024
2024/0117100890 Čistiace prostriedky KE 68,98 € Lamitec, spol. s r.o. 28.11.2024
2024/0117100891 Simult. tlmočenie-Kontrola financ. PS a VK 350,00 € Zuzana Kvačková 28.11.2024
2024/0117100892 Strážna služba 11/2024 7 833,60 € SPB Security s.r.o. 28.11.2024
2024/0117100886 Vodné, stočné BA 283,37 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 27.11.2024
2024/0117100915 podpora Checkpoint 2025 53 246,17 € Asseco Central Europe, a. s. 27.11.2024
2024/0117100879 Prenájom a čistenie rohoží 11/2024 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 26.11.2024
2024/0117100880 Pranie bielizne ŠS Bojnice 491,40 € Ľubica Zvalová 26.11.2024
2024/0117100881 Vysávač Kärcher ŠS Bojnice 212,39 € Alza.sk s. r. o. 26.11.2024
2024/0117100882 Servis Zelenej steny 11/2024 82,80 € Express Trading, s.r.o. 26.11.2024