Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117100270 Prezutie a dezinfekcia klímy BL472JF 95,21 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100266 Sezónne prezutie a uskladnenie BL882TD 99,45 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100267 Sezónne prezutie a uskladnenie BL212XH 92,63 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100269 Prezutie a uskladnenie AA889DT 131,28 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100272 Prezutie a uskladnenie BL351CP 90,87 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100274 Prezutie a uskladnenie BL108GO 88,90 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100268 Výmena bŕzd BL632OR 909,87 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100283 Upratovacie služby 04/2026 1 200,00 € Peter Lukas - P.R.service 04.05.2026
2026/0117100276 Výmena letných pneu a uskl. BL650OR 398,91 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100277 Prezutie a uskladnenie pneu BL698JF 85,89 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.05.2026
2026/0117100282 Poistenie objektu a PN 05/2026 191,33 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.05.2026
2026/0117100287 Spravodajský servis 04/2026 738,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 04.05.2026
2026/0117100280 Nájom - garáž 05/2026 116,85 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.05.2026
2026/0117100286 Telekomunikačné služby 04/2026 NR 126,69 € Slovak Telekom, a.s. 04.05.2026
2026/0117100279 Nájom - byt 05/2026 997,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 04.05.2026
2026/0117100281 Telekomunikačné služby 04/2026 1 110,51 € Slovak Telekom, a.s. 04.05.2026
2026/0117100265 Strážna služba 04/2026 7 929,07 € SLBU SBS - Security s.r.o. 30.04.2026
2026/0117100264 Upratovacie služby 04/2026 900,00 € Ivona Rigóová 30.04.2026
2026/0117100263 eStravenka 05/2026 2 869,29 € fpoho, s.r.o. 30.04.2026
2026/0117100275 Servisný zásah na tlf ústredni BA 369,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 30.04.2026