Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117100044 Vyúčtovanie energií a služieb 11-12/2025 TT 198,39 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.02.2026
2026/0117100040 IP VPN 01/26 a telekom. služby PO 01/26 1 345,09 € SWAN, a.s. 04.02.2026
2026/0117100041 Telekomunikačné služby 01/2026 NR 126,97 € Slovak Telekom, a.s. 04.02.2026
2026/0117100042 Telekomunikačné služby 01/2026 1 087,79 € Slovak Telekom, a.s. 04.02.2026
2026/0117400018 Služby spojené s výpožičkou NP 02/2026 TN 2 224,00 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 04.02.2026
2026/0117400019 Služby spojené s výpožičkou NP 02/2026 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.02.2026
2026/0117400023 FA za opakované plnenie EE 02/2026 BOJNICE 250,00 € Energetika Slovensko, a. s. 04.02.2026
2026/0117400025 FA za opakované plnenie EE 02/2026 BA 1 400,00 € Energetika Slovensko, a. s. 04.02.2026
2026/0117400024 FA za opakované plnenie EE 02/2026 KE 100,00 € Energetika Slovensko, a. s. 04.02.2026
2026/0117400022 FA za opakované plnenie EE 02/2026 BB 90,00 € Energetika Slovensko, a. s. 04.02.2026
2026/0117400015 Ochrana objektu KE 02/2026 4,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.02.2026
2026/0117400016 Ochrana objektu BB 02/2026 4,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 04.02.2026
2026/0117400020 Nájomné byt a parkovanie 03/2026 1 020,00 € Pergo Premium s. r. o. 04.02.2026
2026/0117400021 Prevádzkové náklady 03/2026 180,00 € Pergo Premium s. r. o. 04.02.2026
2026/0117400017 Náklady na parkovacie stojiská 02/2026 839,79 € Ružinovské centrum, a.s. 04.02.2026
2026/0117100030 1000260059 1 001,22 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 03.02.2026
2026/0117100033 Prenájom a čistenie rohoží 01/2026 79,68 € Elis Textile Care SK s. r. o. 03.02.2026
2026/0117100032 Servis Zelenej steny 01/2026 238,01 € Express Trading, s.r.o. 03.02.2026
2026/0117100031 eStravenka 02/2026 2 493,22 € fpoho, s.r.o. 03.02.2026
2026/0117100045 Vyúčtovanie kreditnej karty 01/2026 Ľ_A 57,98 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 03.02.2026
2026/0117100052 Batériový modul APC 509,99 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 03.02.2026
2026/0117400014 FA za opakované plnenie plyn 02/2026 3 296,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 03.02.2026
2026/0117100025 Spravodajský servis 01/2026 738,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 02.02.2026
2026/0117100026 Strážna služba 01/2026 8 029,44 € SLBU SBS - Security s.r.o. 02.02.2026
2026/0117100029 Upratovacie služby 01/2026 2 100,00 € Ivona Rigóová 02.02.2026
2026/0117100027 Výmena autobatérie BL098OR 292,30 € ALTERIA MOTOR, s. r. o. 02.02.2026
2026/0117100028 Vývoz triedeného odpadu 01/2026 KE 13,28 € KOSIT a.s. 02.02.2026
2026/0117100034 PHL a umývanie SMV 01/2026 3 396,94 € SLOVNAFT, a.s. 30.01.2026
2026/0117100022 Členský príspevok INTOSAI 2026 3 702,00 € INTOSAI 29.01.2026
2026/0117100024 Prenájom NP a služby I.Q.2026 PO 3 241,50 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29.01.2026
2026/0117100023 Prenájom pozemkov na parkovanie 2026 PO 146,97 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29.01.2026
2026/0117100043 USB FIDO 1 057,80 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 26.01.2026
2026/0117100019 Montáž a zapojenie rozvodov v BB 473,55 € GridTech s. r. o. 22.01.2026
2026/0117100020 Balíček Easy pre doménu nkusr.sk-ročný 45,60 € INTERNET CZ, a.s. 22.01.2026
2026/0117100021 Smútočný veniec 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 22.01.2026
2026/0117100016 Služby KTV 11.01.-10.02.2026 68,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 21.01.2026
2026/0117100017 Refakturácia PN 11/2025 ZA 1 034,92 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21.01.2026
2026/0117100018 Spiatočné letenky Viedeň-Paríž 1 044,00 € SATUR TRAVEL a.s. 21.01.2026
2026/0117100013 Dátový paušál 17.01.26 - 16.02.2026 609,00 € Orange Slovensko, a.s. 20.01.2026
2026/0117100014 MT-Orange 17.01.26 - 16.02.2026 515,58 € Orange Slovensko, a.s. 20.01.2026