Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100537 Samofinancovanie karty MULTISPORT 8/25 2 085,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 06.08.2025
2025/0117100536 Vyúčtovanie EE 07/2025 BA 1 002,91 € ZSE Energia, a.s. 06.08.2025
2025/0117100538 Zhodnotenie odpadu z plastov 7/25 BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 06.08.2025
2025/0117100532 IP VPN 07/25 a telekom. služby PO 07/25 1 298,90 € SWAN, a.s. 05.08.2025
2025/0117100526 Skupinové cestovné poistenei 07/2025 2,40 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 04.08.2025
2025/0117100527 Spravodajský servis 07/2025 1 001,22 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 04.08.2025
2025/0117100524 Strážna služba 07/2025 8 531,28 € SLBU SBS - Security s.r.o. 04.08.2025
2025/0117100525 eStravenka 08/2025 2 107,80 € fpoho, s.r.o. 04.08.2025
2025/0117100528 Služba sledovania vozidiel 07/2025 215,87 € DATACAR, spol. s r.o. 04.08.2025
2025/0117100530 Telekomunikačné služby 07/2025 NR 126,69 € Slovak Telekom, a.s. 04.08.2025
2025/0117100531 Telekomunikačné služby 07/2025 1 068,22 € Slovak Telekom, a.s. 04.08.2025
2025/0117100533 Servis a revízia plynovej kotolne 7/25 239,85 € TERMOCOM, spol. s r.o. 04.08.2025
2025/0117100519 Spravodajský servis 07/2025 738,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 01.08.2025
2025/0117100520 Poistenie objektu a PN 08/2025 191,33 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 01.08.2025
2025/0117100522 Nájom - garáž 08/2025 116,85 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 01.08.2025
2025/0117100523 Upratovacie služby 07/2025 1 968,00 € Enfield, s.r.o. 01.08.2025
2025/0117100521 Nájom - byt 08/2025 997,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 01.08.2025
2025/0117400086 Ochrana objektu KE 08/2025 4,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.08.2025
2025/0117400087 Ochrana objektu BB 08/2025 4,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.08.2025
2025/0117400091 Nájomné byt a parkovanie 09/2025 1 020,00 € Pergo Premium s. r. o. 01.08.2025
2025/0117400088 Náklady na parkovacie stojiská 08/2025 839,79 € Ružinovské centrum, a.s. 01.08.2025
2025/0117400089 Služby spojené s nájmom NP 08/25 TN 2 224,00 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 01.08.2025
2025/0117400097 FA za opakované plnenie plyn 8/25 2 893,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 01.08.2025
2025/0117400090 Služby spojené s nájmom NP 08/25 TT 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.08.2025
2025/0117400092 Prevádzkové náklady 09/2025 180,00 € Pergo Premium s. r. o. 01.08.2025
2025/0117400094 FA za opakované plnenie EE 08/2025 Bojnice 250,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2025
2025/0117400096 FA za opakované plnenie EE 08/2025 BA 1 400,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2025
2025/0117400093 FA za opakované plnenie EE 08/2025 BB 90,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2025
2025/0117400095 FA za opakované plnenie EE 08/2025 KE 100,00 € ZSE Energia, a.s. 01.08.2025
2025/0117100541 Vyúčtovanie kreditnej karty 7/25 M.P. 132,82 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 01.08.2025
2025/0117100512 Vývoz triedeného odpadu KE 13,28 € KOSIT a.s. 31.07.2025
2025/0117100518 Balená voda a poháre 80,65 € MINERÁLNE VODY a.s. 31.07.2025
2025/0117100529 PHL a umývynie SMV 07/2025 4 416,86 € SLOVNAFT, a.s. 31.07.2025
2025/0117100515 Výmena vzpier kufra BL685JF 207,43 € AUTO ROTOS s.r.o. 30.07.2025
2025/0117100513 Tonery a spotrebný materiál 6 630,19 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 29.07.2025
2025/0117100516 Prenájom a služby NP 3.Q.2025 PO 3 241,50 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28.07.2025
2025/0117100514 Servis Zelenej steny 07/2025 121,77 € Express Trading, s.r.o. 28.07.2025
2025/0117100517 Prenájom pozemkov na parkovanie PO 2025 146,97 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 28.07.2025
2025/0117100509 Údržbársky materiál 92,41 € Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 25.07.2025
2025/0117100511 Refakturácia EE 04-06/2025 PO 276,69 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23.07.2025