Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400180 Ochrana objektu 12/2024 BB 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 03.12.2024
2024/0117400181 FA za opakované plnenie EE 12/2024 BB 180,00 € ZSE Energia, a.s. 03.12.2024
2024/0117400182 FA za opakované plnenie EE 12/2024 BOJNICE 500,00 € ZSE Energia, a.s. 03.12.2024
2024/0117400183 FA za opakované plnenie EE 12/2024 KE 190,00 € ZSE Energia, a.s. 03.12.2024
2024/0117400184 FA za opakované plnenie EE 12/2024 BA 2 700,00 € ZSE Energia, a.s. 03.12.2024
2024/0117100908 Dávkovače na mydlá a dezinf. prípravky 200,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 03.12.2024
2024/0117100909 Prevádzkové zariadenia 1 460,40 € Alza.sk s. r. o. 03.12.2024
2024/0117100913 Gumová čistiaca rohož 86,40 € B2B Partner s. r. o. 03.12.2024
2024/0117100914 Kontrola požiarnych dverí BA 300,00 € FIREcontrol s. r. o. 03.12.2024
2024/0117100916 Služba sledovania vozidiel 11/2024 202,80 € DATACAR, spol. s r.o. 03.12.2024
2024/0117100918 Telekomunikačné služby 11/2024 NR 124,20 € Slovak Telekom, a.s. 03.12.2024
2024/0117100919 Telekomunikačné služby 11/2024 1 091,66 € Slovak Telekom, a.s. 03.12.2024
2024/0117100910 Kurz AJ 11/2024 156,00 € EDUCATO, s. r. o. 03.12.2024
2024/0117100911 Individuálny kurz AJ 11/2024 264,00 € EDUCATO, s. r. o. 03.12.2024
2024/0117100912 Vývoz triedeného odpadu KE 12,96 € KOSIT a.s. 03.12.2024
2024/0117100917 Spravodajský servis 11/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 03.12.2024
2024/0117100921 Dávkovače na mydlá a dezinf. prípravky 894,18 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 03.12.2024
2024/0117100922 Stôl kancelársky KE 511,20 € B2B Partner s. r. o. 03.12.2024
2024/0117100923 Skupinové cestovné poistenie 11/2024 69,60 € Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 03.12.2024
2024/0117100924 240435 234,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 03.12.2024