Archív objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000019527 servis SMV 380,00 € Hilka, s.r.o. 31.07.2023
1000019630 smútočná kytica 50,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 01.08.2023
1000019660 letenky 345,00 € SATUR TRAVEL a.s. 01.08.2023
1000019722 servis SMV 250,00 € Hilka, s.r.o. 02.08.2023
1000019724 servis SMV 420,00 € Hilka, s.r.o. 02.08.2023
1000019842 oprava bleskozvodu Bojnice 429,64 € Anton Mjartan ELEKTRE 03.08.2023
1000019831 vzdelávacie aktivity 3 120,00 € Consilium Development, s.r.o. 03.08.2023
1000019961 servis KJ exp. KE 120,00 € CWA, spol. s r.o. 04.08.2023
1000020153 servis SMV 700,00 € Hilka, s.r.o. 08.08.2023
1000020203 letenky 1 864,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 08.08.2023
1000020221 diaľničná známka 60,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 09.08.2023
1000020362 Reklamné predmety 170,00 € IMI TRADE s.r.o. 09.08.2023
1000020308 servis SMV 300,00 € Hilka, s.r.o. 09.08.2023
1000020433 servis dochádzkového turniketu 100,00 € T R I T O N spol. s r. o. 09.08.2023
1000020423 Pitná voda 38,88 € MINERÁLNE VODY a.s. 10.08.2023
1000020473 elektro práce 150,00 € El - Tex spol. s r. o. 10.08.2023
1000020623 servis SMV 1 000,00 € DANUBIASERVICE, a.s. 11.08.2023
1000020621 servis SMV 1 200,00 € Hilka, s.r.o. 11.08.2023
1000020438 oprava dochádzkového turniketu 506,40 € APIS spol. s r.o. 14.08.2023
1000020559 kancelárske potreby 348,00 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 16.08.2023