Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100550 Vyúčtovanie kreditnej karty 7/25 Ľ.A. 504,68 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 01.08.2028
2026/0117100339 Licencia na systém Poseidon 165,31 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 22.05.2026
2026/0117100337 Deratizácia KE 55,35 € ASANARATES s.r.o. 21.05.2026
2026/0117100336 Deratizačné práce ŠS Bojnice 61,50 € František Ďurina 21.05.2026
2026/0117100338 Vodné, stočné 20.02.2026-15.05.2026 BB 289,73 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 21.05.2026
2026/0117100328 záhradné vybavenie 246,38 € Alza.sk s. r. o. 20.05.2026
2026/0117100333 diagnostika, výmena batérie BL932PC 228,82 € AUTO ROTOS s.r.o. 20.05.2026
2026/0117100334 prezutie a uskladnenie BL932PC 131,28 € AUTO ROTOS s.r.o. 20.05.2026
2026/0117100332 Vykonanie STK+EK BL882TD 221,40 € AUTO ROTOS s.r.o. 20.05.2026
2026/0117100330 Kuchynský nábytok 923,10 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 20.05.2026
2026/0117100331 Dátový paušál 17.5.-16.6.2026 596,76 € Orange Slovensko, a.s. 20.05.2026
2026/0117100329 MT-Orange 17.5.-16.6.2026 507,55 € Orange Slovensko, a.s. 19.05.2026
2026/0117100326 Výmena vypínača exp. KE 159,90 € VSE Solutions s.r.o. 18.05.2026
2026/0117100327 Sp.letenky BA-Tirana-VIE 300,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 18.05.2026
2026/0117100324 Tlmočenie - konf. o AI 350,00 € Zuzana Kvačková 18.05.2026
2026/0117100325 Tlmočenie - prijatie (p. Englman) 250,00 € Zuzana Kvačková 18.05.2026
2026/0117100321 demontáž a likvidácia zelenej steny 296,43 € PLUSIM spol. s r.o. 15.05.2026
2026/0117100320 Vodné, stočné 13.4.-12.5.2026 BA 284,22 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 15.05.2026
2026/0117100319 Osvetlenie núdzové 516,94 € Cb elektro s.r.o. 15.05.2026
2026/0117100322 Vyúčtovanie EE za 04/2026 BOJNICE 391,12 € Energetika Slovensko, a. s. 15.05.2026