Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100108 Telekomunikačné služby 02/2025 NR 126,69 € Slovak Telekom, a.s. 04.03.2025
2025/0117100109 Telekomunikačné služby 02/2025 1 086,91 € Slovak Telekom, a.s. 04.03.2025
2025/0117100111 Oprava kanalizácie - havarijný stav KE 4 035,06 € KONTRAKT JMV, s.r.o. 04.03.2025
2025/0117100097 Vodné, stočné BA 302,68 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 03.03.2025
2025/0117400022 FA za opakované plnenie plyn 3/25 3 293,00 € MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 03.03.2025
2025/0117100096 Spravodajský servis 02/2025 738,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 03.03.2025
2025/0117100098 Príslušenstvo do SMV AA889DT, BL896TD 147,26 € AUTO ROTOS s.r.o. 03.03.2025
2025/0117100102 Vyúčtovanie kreditnej karty 2/25 Ľ. A. 33,99 € Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s. 03.03.2025
2025/0117100099 Nájom - garáž 03/2025 116,85 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.03.2025
2025/0117100100 Nájom - byt 03/2025 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.03.2025
2025/0117100101 Poistenie objektu a prev. náklady 03/2025 303,90 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 03.03.2025
2025/0117400023 Ochrana objektu 03/2025 KE 4,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 03.03.2025
2025/0117400024 Ochrana objektu 03/2025 BB 4,08 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 03.03.2025
2025/0117400025 Náklady na parkovacie stojiská 03/2025 809,70 € Ružinovské centrum, a.s. 03.03.2025
2025/0117400026 Služby spoj. s nájmom NP TN 03/2025 2 224,00 € Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany 03.03.2025
2025/0117400027 Služby spoj. s nájmom NP TT 03/2025 978,30 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 03.03.2025
2025/0117400028 Nájomné byt a parkovanie 04/2025 1 020,00 € Pergo Premium s. r. o. 03.03.2025
2025/0117400029 Prevádzkové náklady 04/2025 180,00 € Pergo Premium s. r. o. 03.03.2025
2025/0117400030 FA za opakované plnenie EE 03/25 BB 90,00 € ZSE Energia, a.s. 03.03.2025
2025/0117400031 FA za opakované plnenie EE 03/25 BOJNICE 250,00 € ZSE Energia, a.s. 03.03.2025
2025/0117400032 FA za opakované plnenie EE 03/25 KE 100,00 € ZSE Energia, a.s. 03.03.2025
2025/0117400033 FA za opakované plnenie EE 03/25 BA 1 400,00 € ZSE Energia, a.s. 03.03.2025
2025/0117100094 Vývoz odpadu KE 13,28 € KOSIT a.s. 28.02.2025
2025/0117100095 Údržbársky materiál 351,52 € Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 28.02.2025
2025/0117100093 Strážna služba 02/2025 7 627,97 € SLBU SBS - Security s.r.o. 28.02.2025
2025/0117100087 STK a EK BL472JF 226,94 € AUTO ROTOS s.r.o. 26.02.2025
2025/0117100091 Kancelárske potreby 201,88 € Tibor Varga TSV PAPIER 26.02.2025
2025/0117100092 Servisná prehliadka BL472JF 274,30 € AUTO ROTOS s.r.o. 26.02.2025
2025/0117100088 Refakturácia PN 12/2024 ZA 1 353,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 25.02.2025
2025/0117100089 Služby KTV od 11.2.2025-10.3.2025 66,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 25.02.2025
2025/0117100090 Vodné, stočné od 29.11.2024-18.2.2025 BB 470,14 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 25.02.2025
2025/0117100083 Likvidácia vyradeného majetku 812,78 € PLUSIM spol. s r.o. 24.02.2025
2025/0117100082 Seminár: ZFK elektronickou formou 98,00 € PROEKO s.r.o. 24.02.2025
2025/0117100085 Servis Zelenej steny 02/2025 121,77 € Express Trading, s.r.o. 24.02.2025
2025/0117100086 Seminár: Správa registratúry 279,00 € EDOS-SMART, s.r.o. 24.02.2025
2025/0117100074 Prenájom a čistenie rohoží 02/2025 84,75 € CWS Slovensko, s. r. o. 21.02.2025
2025/0117100076 Výmena bŕzd BL456JF 548,84 € AUTO ROTOS s.r.o. 21.02.2025
2025/0117100079 Dávkovače mydla 60,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 21.02.2025
2025/0117100080 Oprava defektu BL108GO 32,26 € AUTO ROTOS s.r.o. 21.02.2025
2025/0117100081 Výmena autobatérie BL627OR 392,21 € AUTO ROTOS s.r.o. 21.02.2025