Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2026/0117100283 Upratovacie služby 04/2026 1 200,00 € Peter Lukas - P.R.service 04.05.2026
2026/0117100264 Upratovacie služby 04/2026 900,00 € Ivona Rigóová 30.04.2026
2026/0117100263 eStravenka 05/2026 2 869,29 € fpoho, s.r.o. 30.04.2026
2026/0117100265 Strážna služba 04/2026 7 929,07 € SLBU SBS - Security s.r.o. 30.04.2026
2026/0117100278 FinStat Premium na 12 mesiacov 430,50 € FinStat, s. r. o. 30.04.2026
2026/0117100284 PHL a umývanie SMV 4/2026 6 173,00 € SLOVNAFT, a.s. 30.04.2026
2026/0117100275 Servisný zásah na tlf ústredni BA 369,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 30.04.2026
2026/0117100288 Spiatočné letenky Viedeň-Brusel 848,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 30.04.2026
2026/0117100256 Výmena predných bŕzd BL694JF 796,71 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100258 Prezutie a uskladnenie BL439XG 77,13 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100261 Leštenie karosérie,výmena stieračov BL650OR 107,74 € DEXTTER s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100257 Sezónne prezutie a uskladnenie BL694JF 87,28 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100260 Prezutie a uskladnenie BL456JF 82,30 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100259 Prezutie a uskladnenie BL906FX 77,13 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100262 Deratizačné práce BB 136,51 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 29.04.2026
2026/0117100254 Spiatočná letenka Viedeň-Luxemburg 223,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 28.04.2026
2026/0117100255 Letenky Viedeň-Kodaň-Riga-Viedeň 774,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 28.04.2026
2026/0117100251 demontáž a likvidácia nábytku 1 574,40 € PLUSIM spol. s r.o. 27.04.2026
2026/0117100250 Sp.letenky BA - Rím 389,00 € NADOSAH, spol. s r. o. 27.04.2026
2026/0117100252 sťahovanie nábytku 1 548,26 € PLUSIM spol. s r.o. 27.04.2026