Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100741 Letenky Viedeň-Zagreb-Dubrovnik 506,00 € Faveo, s.r.o. 03.11.2025
2025/0117100739 Spravodajský servis 10/2025 738,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 03.11.2025
2025/0117100755 Odber tlače 4.Q.2025 391,24 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 31.10.2025
2025/0117100737 Strážna služba 10/2025 8 531,28 € SLBU SBS - Security s.r.o. 31.10.2025
2025/0117100740 Vývoz triedeného odpadu 10/2025 KE 13,28 € KOSIT a.s. 31.10.2025
2025/0117100752 PHL a umývanie SLMV 10/2025 7 717,14 € SLOVNAFT, a.s. 31.10.2025
2025/0117100731 Prezutie a uskladnenie pneu AA581HS 109,42 € AUTO ROTOS s.r.o. 30.10.2025
2025/0117100730 Prezutie pneumatík AA807FA 61,64 € AUTO ROTOS s.r.o. 30.10.2025
2025/0117100732 Prezutie pneumatík BL472JF 43,55 € AUTO ROTOS s.r.o. 30.10.2025
2025/0117100734 Čistiace a hygienické potreby TN 346,98 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 30.10.2025
2025/0117100736 Reklamné predmety-Pero s potlačou loga úradu 2 403,65 € IMI TRADE s.r.o. 30.10.2025
2025/0117100735 Revízia EZS ŠS Bojnice 90,00 € A.M.I.S. spol. s r.o. 30.10.2025
2025/0117100733 Prezutie a uskladnenie pneu AA197NV 87,47 € AUTO ROTOS s.r.o. 30.10.2025
2025/0117100729 Repre - občerstvenie 295,78 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. 29.10.2025
2025/0117100728 Vianočná výzdoba 654,00 € WOCHT EU s.r.o. 29.10.2025
2025/0117100726 Servis Zelenej steny 10/2025 121,77 € Express Trading, s.r.o. 29.10.2025
2025/0117100725 Pranie a žehlenie BB 66,97 € Mýval s.r.o. 29.10.2025
2025/0117100727 Pracovné odevy 198,12 € REMPO, s.r.o. 29.10.2025
2025/0117100738 Klávesnica s púzdrom Apple iPad Pro 11 70,73 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 28.10.2025
2025/0117100724 Ubytovanie v ČR 371,13 € Hoffmeister s.r.o. 28.10.2025
2025/0117100721 Schránka bezpečnostná a páska kobercová 49,51 € Alza.sk s. r. o. 27.10.2025
2025/0117100720 Výmena bezpečnostnej kamery 297,66 € Safe Guard s. r. o. 27.10.2025
2025/0117100723 Servis SMV AA002EY 663,08 € AUTOPOLIS, a.s. 27.10.2025
2025/0117100719 Deratizácia BA 192,62 € Verve Facility Services, s.r.o. 24.10.2025
2025/0117100722 Čistenie šácht a výťahov 1 007,86 € KONE s.r.o. 24.10.2025
2025/0117100713 Prenájom a čistenie rohoží 10/2025 84,75 € CWS Slovensko, s. r. o. 23.10.2025
2025/0117100714 Diaľničné známky CZ ročné 4 880,00 € Státní fond dopravní infrastruktury 23.10.2025
2025/0117100715 Refakturácia PN 08/2025 ZA 2 182,23 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 23.10.2025
2025/0117100716 Služby KTV 11.10.- 10.11.2025 68,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 23.10.2025
2025/0117100712 Večera 16.10.2025 Bojnice - bilater. stretnutie 546,25 € A.L.A.P. Bojnice s. r. o. 22.10.2025
2025/0117100711 HN konferencia: Zelená budúcnosť 2025 42,97 € MAFRA Slovakia, a.s. 22.10.2025
2025/0117100710 Servis SMV expozitúra NR 775,71 € AUTO ROTOS s.r.o. 22.10.2025
2025/0117100709 Odborná konferencia Fórum obstarávania 2025 552,27 € TRANSPAREX, a. s. 22.10.2025
2025/0117100717 Spiatočné letenky Viedeň - Sofia 692,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 22.10.2025
2025/0117100718 Spiatočné letenky Viedeň - Bukurešť 726,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 22.10.2025
2025/0117100705 Občerstvenie 16.10. - 17.10.2025 1 315,86 € VK MAGURKA, s.r.o. 21.10.2025
2025/0117100706 Občerstvenie 20.10.-21.10.2025 1 739,85 € VK MAGURKA, s.r.o. 21.10.2025
2025/0117100707 Cateringové služby 07.10. - 10.10.2025 13 308,14 € HOTEL DEVÍN, a.s. 21.10.2025
2025/0117100708 Cateringové služby 10.10.2025 23,70 € HOTEL DEVÍN, a.s. 21.10.2025
2025/0117100704 Cateringové služby 17.10.2025 282,34 € Reštaurácia Meridiana s.r.o. 20.10.2025