Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100746 Telekomunikačné služby 10/2025 1 140,79 € Slovak Telekom, a.s. 04.11.2025
2025/0117100742 Spravodajský servis 10/2025 1 001,22 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 03.11.2025
2025/0117100741 Letenky Viedeň-Zagreb-Dubrovnik 506,00 € Faveo, s.r.o. 03.11.2025
2025/0117100739 Spravodajský servis 10/2025 738,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 03.11.2025
2025/0117100755 Odber tlače 4.Q.2025 391,24 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 31.10.2025
2025/0117100737 Strážna služba 10/2025 8 531,28 € SLBU SBS - Security s.r.o. 31.10.2025
2025/0117100740 Vývoz triedeného odpadu 10/2025 KE 13,28 € KOSIT a.s. 31.10.2025
2025/0117100752 PHL a umývanie SLMV 10/2025 7 717,14 € SLOVNAFT, a.s. 31.10.2025
2025/0117100731 Prezutie a uskladnenie pneu AA581HS 109,42 € AUTO ROTOS s.r.o. 30.10.2025
2025/0117100730 Prezutie pneumatík AA807FA 61,64 € AUTO ROTOS s.r.o. 30.10.2025
2025/0117100732 Prezutie pneumatík BL472JF 43,55 € AUTO ROTOS s.r.o. 30.10.2025
2025/0117100734 Čistiace a hygienické potreby TN 346,98 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 30.10.2025
2025/0117100736 Reklamné predmety-Pero s potlačou loga úradu 2 403,65 € IMI TRADE s.r.o. 30.10.2025
2025/0117100735 Revízia EZS ŠS Bojnice 90,00 € A.M.I.S. spol. s r.o. 30.10.2025
2025/0117100733 Prezutie a uskladnenie pneu AA197NV 87,47 € AUTO ROTOS s.r.o. 30.10.2025
2025/0117100729 Repre - občerstvenie 295,78 € METRO Cash & Carry SR s. r. o. 29.10.2025
2025/0117100728 Vianočná výzdoba 654,00 € WOCHT EU s.r.o. 29.10.2025
2025/0117100726 Servis Zelenej steny 10/2025 121,77 € Express Trading, s.r.o. 29.10.2025
2025/0117100725 Pranie a žehlenie BB 66,97 € Mýval s.r.o. 29.10.2025
2025/0117100727 Pracovné odevy 198,12 € REMPO, s.r.o. 29.10.2025