Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117400095 Ochrana objektu 07/2024 BOJNICE 3,98 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 01.07.2024
2024/0117400097 FA za opakované plnenie plyn 7/2024 BB 1 189,73 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.07.2024
2024/0117400098 FA za opakované plnenie plyn 7/2024 KE 620,50 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.07.2024
2024/0117400099 FA za opakované plnenie plyn 7/2024 BA 3 382,42 € MAGNA ENERGIA a.s. 01.07.2024
2024/0117100436 Spravodajský servis 6/2024 720,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 01.07.2024
2024/0117100437 Čistiace prostriedky PO 83,28 € Lamitec, spol. s r.o. 01.07.2024
2024/0117100438 Obálka špeciál 153,60 € TAMPEX Prešov, spol. s r.o. 01.07.2024
2024/0117100439 Portrét prezidenta SR JÚN 2024 36,00 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 01.07.2024
2024/0117100440 Služby KTV 11.6.-10.7.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 01.07.2024
2024/0117100444 Správa a údržba kotolne 6/2024 187,00 € TERMOCOM Servis, s. r. o. 01.07.2024
2024/0117100445 Servis výťahov 2.Q.2024 581,40 € KONE s.r.o. 01.07.2024
2024/0117100430 tlmočenie 298,80 € Milina Sklabinski 27.06.2024
2024/0117100431 zmena leteniek Viedeň-Mexico 500,00 € TUCAN, s.r.o. 27.06.2024
2024/0117100435 Servis Zelenej steny 06/2024 112,20 € Express Trading, s.r.o. 27.06.2024
2024/0117100426 Classic VPS M - Linux Ubuntu 18 19,50 € INTERNET CZ, a.s. 26.06.2024
2024/0117100427 reklamné predmety 950,00 € Petra Toth, s.r.o. 26.06.2024
2024/0117100428 Vodné, stočné BA 217,87 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 26.06.2024
2024/0117100425 Výroba pečiatok 358,63 € Eduard Polakovič FOTOPOLY 25.06.2024
2024/0117100429 Strážna služba 6/2024 7 833,60 € SPB Security s.r.o. 25.06.2024
2024/0117100432 Servis tlačiarne exp.Trenčín 216,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 25.06.2024