| 2024/0117100249 |
Tlmočenie v srbskom jazyku |
215,80 € |
Milina Sklabinski |
25.04.2024 |
| 2024/0117100250 |
Prezutie a čistenie interiéru BL896TD |
160,90 € |
Hilka, s.r.o. |
25.04.2024 |
| 2024/0117100251 |
Prezutie a čistenie interiéru BT324BE |
159,97 € |
Hilka, s.r.o. |
25.04.2024 |
| 2024/0117100243 |
Servisná prehliadka BL472JF |
270,14 € |
Hilka, s.r.o. |
24.04.2024 |
| 2024/0117100244 |
Prezutie pneumatík BL472JF |
66,78 € |
Hilka, s.r.o. |
24.04.2024 |
| 2024/0117100248 |
Káva - repre |
158,40 € |
Swiss Coffee s.r.o. |
24.04.2024 |
| 2024/0117100255 |
Tonery a valec |
4 761,72 € |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
24.04.2024 |
| 2024/0117100240 |
Prezutie a uskladnenie pneumatík AA002EY |
155,40 € |
AUTOPOLIS, a.s. |
23.04.2024 |
| 2024/0117100241 |
Prezutie pneumatík BL701AN |
84,68 € |
Hilka, s.r.o. |
23.04.2024 |
| 2024/0117100242 |
Prenájom a služby II.Q.2024 PO |
3 210,00 € |
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik |
23.04.2024 |
| 2024/0117100237 |
Vyúčtovanie nákladov 1.Q.2024 Nitra |
5 214,68 € |
Inšpektorát práce Nitra |
22.04.2024 |
| 2024/0117100238 |
Catering 18.4.2024 |
785,30 € |
Jana Černá Szalay |
22.04.2024 |
| 2024/0117100239 |
Dátový paušál 17.4.-16.5.2024 |
547,66 € |
Orange Slovensko, a.s. |
22.04.2024 |
| 2024/0117100233 |
Servisné práce na automat. dverách |
118,08 € |
Menton SK, spol. s r.o. |
19.04.2024 |
| 2024/0117100232 |
Prenájom a čistenie rohoží 4/24 |
83,22 € |
CWS Slovensko, s. r. o. |
19.04.2024 |
| 2024/0117100235 |
Kancelárske potreby |
130,51 € |
Tibor Varga TSV PAPIER |
19.04.2024 |
| 2024/0117100236 |
MT-Orange 17.4.-16.5.2024 |
547,09 € |
Orange Slovensko, a.s. |
19.04.2024 |
| 2024/0117100227 |
Catering 16.4.-17.4.2024 |
548,33 € |
Jana Černá Szalay |
18.04.2024 |
| 2024/0117100228 |
Večera - zahraničná delegácia |
1 300,00 € |
Pivnica u zlatej husi,s.r.o. |
18.04.2024 |
| 2024/0117100230 |
Tlač Bulletin - EUROSAI BID BOOK |
70,00 € |
Bittner print s.r.o. |
18.04.2024 |