Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100354 Pranie a žehlenie obrusov 58,79 € Lika servis, s. r. o. 30.05.2025
2025/0117100367 Vyúčtovanie nákladov na parkovacie stojiská 2024 753,52 € Ružinovské centrum, a.s. 30.05.2025
2025/0117100350 Výmena letných pneumatík BL632OR 507,09 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.05.2025
2025/0117100349 STK a EK Škoda Superb BL932PC 206,58 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.05.2025
2025/0117100347 Oprava dverí, výmena kladiek výťahu 918,17 € KONE s.r.o. 29.05.2025
2025/0117100346 Výmena kladiek dverí výťahu 918,17 € KONE s.r.o. 29.05.2025
2025/0117100348 Servis SMV BL932PC 185,62 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.05.2025
2025/0117100342 Sprievodcovské služby 20.05.2025 - EDA 125,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 28.05.2025
2025/0117100343 Balená voda a poháre 106,83 € MINERÁLNE VODY a.s. 28.05.2025
2025/0117100341 Výmena škrtiacej klapky BT034BJ 1 144,99 € AUTO ROTOS s.r.o. 28.05.2025
2025/0117100339 STK a EK SMV BL538OR, BL685JF 258,30 € AUTO ROTOS s.r.o. 28.05.2025
2025/0117100340 STK a EK SMV BL627OR 123,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 28.05.2025
2025/0117100344 Poplatok za zmenu letenky do Štockholmu 133,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 28.05.2025
2025/0117100334 Tlmočenie - návšteva EDA 100,00 € Zuzana Kvačková 27.05.2025
2025/0117100335 Zástavy EÚ a SR 95,33 € 2U spol. s r.o. 27.05.2025
2025/0117100333 Tlmočenie - návšteva EDA 600,00 € Zuzana Kvačková 27.05.2025
2025/0117100353 Vodné, stočné BB 243,20 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 27.05.2025
2025/0117100352 Služby KTV od 11.5.-10.6.2025 66,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 27.05.2025
2025/0117100332 Prenájom a čistenie rohoží 05/2025 84,75 € CWS Slovensko, s. r. o. 26.05.2025
2025/0117100331 Servisná prehliadka, STK a EK BT034BJ 1 111,18 € DANUBIASERVICE, a.s. 26.05.2025