Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000074223 vzdelávacia aktivita 179,00 € EDOS-SMART, s.r.o. 19.02.2025
1000074272 medzinárodná konferencia EUROSAI 9 270,00 € OMEGA Investments a.s. 19.02.2025
1000074109 letenky Ženeva 1 527,00 € SATUR TRAVEL a.s. 18.02.2025
1000074210 Servis telefónnej ústredne 369,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 18.02.2025
1000074299 tlmočnícke služby 800,00 € Aspena, s.r.o. 18.02.2025
1000074209 vzdelávacia aktivita 93,00 € EDOS-SMART, s.r.o. 18.02.2025
1000072860 oprava kanalizácie EX KE 4 036,00 € KONTRAKT JMV, s.r.o. 14.02.2025
1000073442 údržbársky materiál 1 500,00 € Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 14.02.2025
1000073502 oprava kávovaru EX PO 63,00 € Július Marton - MARTON SERVIS 14.02.2025
1000073521 online školenie 119,00 € PROEKO s.r.o. 14.02.2025
1000073527 online seminár 98,00 € PROEKO s.r.o. 14.02.2025
1000073595 online seminár 186,00 € EDOS-SMART, s.r.o. 14.02.2025
1000073602 online školenie 119,00 € PROEKO s.r.o. 14.02.2025
1000073617 ekologická likvidácia neupotrebiteľného majetku 1 100,00 € PLUSIM spol. s r.o. 14.02.2025
1000073759 servis SMV 148,97 € AUTO ROTOS s.r.o. 14.02.2025
1000073345 odborná publikácia 21,77 € Martinus, s.r.o. 14.02.2025
1000072437 medzinárodné stretnutie EUROSAI 300,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 13.02.2025
1000073067 dávkovač saponátu 60,00 € BELT SLOVAKIA s.r.o. 13.02.2025
1000072026 servis SMV 300,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 11.02.2025
1000072745 úprava interiérového vybavenia 186,86 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 11.02.2025