Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2024/0117100574 Servis Zelenej steny 8/2024 93,60 € Express Trading, s.r.o. 26.08.2024
2024/0117100575 Repre - občerstvenie 230,83 € KON - RAD spol. s r.o. 26.08.2024
2024/0117100576 Repre - občerstvenie 490,20 € KON - RAD spol. s r.o. 26.08.2024
2024/0117100577 MT - Orange_vykonanie zmien 480,00 € Orange Slovensko, a.s. 26.08.2024
2024/0117100569 Prenájom a čistenie rohoží 8/24 82,68 € CWS Slovensko, s. r. o. 23.08.2024
2024/0117100571 LED žiarovka 37,21 € Alza.sk s. r. o. 23.08.2024
2024/0117100570 Oprava - výmena gufera a spojky BL906FX 1 399,63 € Hilka, s.r.o. 22.08.2024
2024/0117100567 STK+EK SMV BT-241AX 144,00 € Hilka, s.r.o. 21.08.2024
2024/0117100568 Služby KTV 11.8.-10.9.2024 63,70 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 20.08.2024
2024/0117100563 výmena bezpečnostného zámku 370,80 € Ing. Emil Brakl BRAKL a SYN. 20.08.2024
2024/0117100564 Dátový paušál 17.8.-16.9.2024 535,61 € Orange Slovensko, a.s. 20.08.2024
2024/0117100565 MT Orange 17.8.-16.9.2024 1 023,34 € Orange Slovensko, a.s. 20.08.2024
2024/0117100566 oprava - výmena rozvodov BL882TD 1 209,94 € Hilka, s.r.o. 20.08.2024
2024/0117100560 Tlač vizitiek 174,65 € Bittner print s.r.o. 19.08.2024
2024/0117100561 Kancelárske potreby 57,24 € Tibor Varga TSV PAPIER 19.08.2024
2024/0117100557 Prevádzkové kvapaliny do SMV 1 052,74 € Hilka, s.r.o. 15.08.2024
2024/0117100558 Spiatočné letenky Viedeň - Rím 318,00 € SATUR TRAVEL a.s. 15.08.2024
2024/0117100559 Kvetinová dekorácia 7/2024 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 15.08.2024
2024/0117100562 Mobilné telefóny 2 279,16 € Orange Slovensko, a.s. 14.08.2024
2024/0117100554 Refundácia prevádzkových nákladov 6/2024 ZA 1 840,93 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13.08.2024
2024/0117100555 Servisná podpora KIS 07/2024 17 358,00 € Asseco Central Europe, a. s. 12.08.2024
2024/0117100556 Servisná podpora RKIS 07/2024 29 425,68 € Asseco Central Europe, a. s. 12.08.2024
2024/0117100553 Oprava vetvy kúrenia v suteréne budovy 4 338,00 € Baffi s.r.o. 09.08.2024
2024/0117100541 Samofinancovanie karty Multisport 8/2024 1 284,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 08.08.2024
2024/0117100542 Vyúčtovanie EE 7/2024 BOJNICE 244,17 € ZSE Energia, a.s. 08.08.2024
2024/0117100543 Projektová dokumentácia - budova BB 14 280,00 € OON Design s.r.o. 08.08.2024
2024/0117100549 Spravodajský servis 07/2024 976,80 € Tlačová agentúra Slovenskej republiky 08.08.2024
2024/0117100550 Poštové služby 07/2024 233,90 € Slovenská pošta, a.s. 08.08.2024
2024/0117100536 Upratovacie služby 07/2024 1 649,17 € KLINTON, s. r. o. 07.08.2024
2024/0117100537 Vyúčtovanie EE 7/2024 BB 52,93 € ZSE Energia, a.s. 07.08.2024
2024/0117100538 Vyúčtovanie EE 7/2024 KE 76,23 € ZSE Energia, a.s. 07.08.2024
2024/0117100539 Vyúčtovanie EE 7/2024 BA 1 828,81 € ZSE Energia, a.s. 07.08.2024
2024/0117100540 Servis SMV BL701AN 636,96 € Hilka, s.r.o. 07.08.2024
2024/0117100544 Poistenie objektu a prev. náklady 8/2024 300,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.08.2024
2024/0117100545 Nájom - byt 08/2024 916,75 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.08.2024
2024/0117100546 Nájom - garáž 08/2024 114,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 07.08.2024
2024/0117100533 PHL 07/2024 132,70 € SLOVNAFT, a.s. 06.08.2024
2024/0117100534 PHL a umývanie SMV 07/2024 4 407,15 € SLOVNAFT, a.s. 06.08.2024
2024/0117100529 Voda a plastové poháre 93,00 € MINERÁLNE VODY a.s. 06.08.2024
2024/0117100535 Sp. letenky Viedeň-Oslo 998,00 € SATUR TRAVEL a.s. 06.08.2024