Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100154 Právne poradenstvo-sporová agfenda 11-12/24 2 490,76 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 26.03.2025
2025/0117100155 Právne porad.-nemaj. újma III. fáza 12/24 682,66 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 26.03.2025
2025/0117100153 Služby KTV od 11.3.-10.4.2025 66,50 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 25.03.2025
2025/0117100151 Údržba a prehliadka výťahov 1.Q.2025 595,94 € KONE s.r.o. 25.03.2025
2025/0117100152 Tonery a spotrebný materiál 2 638,10 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 25.03.2025
2025/0117100148 Classic VPS M-Linux-Ubuntu 18 od 1.4.-30.6. 31,20 € INTERNET CZ, a.s. 24.03.2025
2025/0117100149 Kancelársky nábytok - poličky 233,70 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 24.03.2025
2025/0117100150 Serv. prehl. a kontrola EPS a EZS 1 116,72 € MP Elektronik spol. s r.o. 24.03.2025
2025/0117100147 Storno letenky 50,00 € SATUR TRAVEL a.s. 23.03.2025
2025/0117100144 Prenájom a čistenie rohoží 03/2025 84,75 € CWS Slovensko, s. r. o. 21.03.2025
2025/0117100145 Servis ZELENEJ STENY 03/2025 105,17 € Express Trading, s.r.o. 21.03.2025
2025/0117100146 EUROSAI - medzinárodné stretnutie 9 270,00 € OMEGA Investments a.s. 21.03.2025
2025/0117100139 Páska CD800 YMCKT 500 kariet 177,74 € ROBINCO Slovakia s.r.o. 20.03.2025
2025/0117100142 Dátový paušál 17.02.-16.03.2025 498,15 € Orange Slovensko, a.s. 20.03.2025
2025/0117100143 MT-Orange 17.02.2025-16.03.2025 524,87 € Orange Slovensko, a.s. 20.03.2025
2025/0117100136 Kontrola a čistenie komína 67,65 € TERMOCOM, spol. s r.o. 19.03.2025
2025/0117100135 Spiatočné letenky Viedeň-Brusel 1 058,00 € SATUR TRAVEL a.s. 19.03.2025
2025/0117100137 Spiatočná letenka Viedeň-Waršava 309,00 € SATUR TRAVEL a.s. 19.03.2025
2025/0117100138 Právne poradenstvo 01-02/2025 4 049,10 € TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o. 19.03.2025
2025/0117100131 Tréning prezentačných zručností 1 476,00 € MindPower s. r. o. 17.03.2025
2025/0117100133 Servis a revízia plynovej kotolne 02/2025 239,85 € TERMOCOM, spol. s r.o. 17.03.2025
2025/0117100134 Refundácia prev. nákladov 01/2025 ZA 1 284,09 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17.03.2025
2025/0117100132 Elektromateriál 94,35 € Gálik & Veselý, s.r.o. 17.03.2025
2025/0117100127 Povinné zavedenie e-faktúry 115,62 € Seminaria, s.r.o. 14.03.2025
2025/0117100128 Vzdelávacie služby ako člen na rok 2025 350,00 € Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre 14.03.2025
2025/0117100126 Sprievodcovské služby 5.3.2025 300,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 13.03.2025
2025/0117100129 Kvetinové dekorácie 02/2025 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 13.03.2025
2025/0117100130 Donáška kvetov 312,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 13.03.2025
2025/0117100125 Úprava akustickej steny 186,86 € FALCO SLOVAKIA s.r.o. 13.03.2025
2025/0117100140 Servisná podpora KIS 02/2025 17 791,95 € Asseco Central Europe, a. s. 13.03.2025
2025/0117100141 Servisná podpora RKIS 02/2025 30 161,32 € Asseco Central Europe, a. s. 13.03.2025
2025/0117100124 Catering - delegácia 11.03.2025 184,00 € Jana Černá Szalay 12.03.2025
2025/0117100121 Vyúčtovanie EE 02/2025 BOJNICE 712,84 € ZSE Energia, a.s. 11.03.2025
2025/0117100122 Vyúčtovanie EE 02/2025 BB 145,31 € ZSE Energia, a.s. 11.03.2025
2025/0117100119 Plastový pohár 16,97 € MINERÁLNE VODY a.s. 10.03.2025
2025/0117100120 Poštové služby 02/2025 182,10 € Slovenská pošta, a.s. 10.03.2025
2025/0117100118 Samofinancovanie MULTISPORT karty 03/25 1 737,00 € Benefit Systems Slovakia s.r.o. 10.03.2025
2025/0117100114 Vyúčtovanie EE 02/2025 KE 131,94 € ZSE Energia, a.s. 07.03.2025
2025/0117100115 Vyúčtovanie EE 02/2025 BA 1 405,88 € ZSE Energia, a.s. 07.03.2025
2025/0117100116 Zhodnotenie odpadu z plastov BB 22,14 € Marius Pedersen, a.s. 07.03.2025