Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117101032 Prenájom a čistenie rohoží 12/2025 84,75 € CWS Slovensko, s. r. o. 18.12.2025
2025/0117101031 Prehliadka automatickej závory 61,50 € J O L L Y J O K E R , a.s. 18.12.2025
2025/0117101033 Predĺženie podpory Checkpoint zariadení 3 249,96 € Asseco CE Cloud, a.s. 18.12.2025
2025/0117101017 Kávovary 3 388,66 € Swiss Coffee s.r.o. 17.12.2025
2025/0117101023 Spravodajský servis 12/2025 738,00 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. 17.12.2025
2025/0117101018 Strážna služba 12/2025 7 728,34 € SLBU SBS - Security s.r.o. 17.12.2025
2025/0117101024 Tonery 175,89 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 17.12.2025
2025/0117101027 Dátové káble 415,74 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 17.12.2025
2025/0117101022 Revízia na zariadeniach EZS v BB 787,20 € MIKI SYSTÉMY, s.r.o. 17.12.2025
2025/0117101026 Rozšírenie záruky Xerox 877,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 17.12.2025
2025/0117100998 Vyúčtovanie EE 11/2025 BB 190,39 € Energetika Slovensko, a. s. 16.12.2025
2025/0117101003 Demontáž a montáž plávajúcej podlahy 8 090,00 € Ján Lovász 16.12.2025
2025/0117101001 Kancelárske potreby 998,65 € Tibor Varga TSV PAPIER 16.12.2025
2025/0117101002 Rekonštrukcia sprchy 405,21 € MAPE Drills s. r. o. 16.12.2025
2025/0117101013 eStravenka 01/2026 1 775,90 € fpoho, s.r.o. 16.12.2025
2025/0117101015 Oprava automatickej závory 437,86 € J O L L Y J O K E R , a.s. 16.12.2025
2025/0117101016 Elektrospotrebiče 1 282,58 € Alza.sk s. r. o. 16.12.2025
2025/0117101014 Kontrola systému EZS a EPS 1 116,72 € MP Elektronik spol. s r.o. 16.12.2025
2025/0117100999 Servis Zelenej steny 11/2025 177,12 € Express Trading, s.r.o. 15.12.2025
2025/0117100997 Prehliadka požiarnych uzáverov - BA 279,60 € FIREcontrol SK, s. r. o. 15.12.2025