Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100708 Cateringové služby 10.10.2025 23,70 € HOTEL DEVÍN, a.s. 21.10.2025
2025/0117100704 Cateringové služby 17.10.2025 282,34 € Reštaurácia Meridiana s.r.o. 20.10.2025
2025/0117100701 Oprava klimatizácie BL932PC 689,34 € AUTO ROTOS s.r.o. 20.10.2025
2025/0117100702 Dátový paušál 17.10.-16.11.2025 756,11 € Orange Slovensko, a.s. 20.10.2025
2025/0117100703 MT-Orange 17.10.-16.11.2025 522,87 € Orange Slovensko, a.s. 20.10.2025
2025/0117100700 Výroba vizitiek 230,63 € Bittner print s.r.o. 20.10.2025
2025/0117100698 Údržbársky materiál 120,40 € Martin Hűbler - ŽELEZIARSTVO BIZAM 17.10.2025
2025/0117100699 Servis zariadenia Epson Pro 322,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 17.10.2025
2025/0117100696 Vyúčtovanie EE 09/2025 Bojnice 129,62 € Energetika Slovensko, a. s. 17.10.2025
2025/0117100695 Vodné, stočné 23.4.-16.10.2025 KE 333,23 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17.10.2025
2025/0117100697 Materiál propagačný 526,91 € Sketch s. r. o. 16.10.2025
2025/0117100676 Deratizácia BB 130,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 13.10.2025
2025/0117100675 Prenájom autobusu Devín -BA-Devín 344,40 € SATUR TRANSPORT a.s. 13.10.2025
2025/0117100671 Sprievodcovské služby 08.10.2025 160,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 10.10.2025
2025/0117100664 Vyúčtovanie EE 09/2025 BA 1 636,52 € Energetika Slovensko, a. s. 08.10.2025
2025/0117100663 Vyúčtovanie EE 09/2025 BB 139,41 € Energetika Slovensko, a. s. 08.10.2025
2025/0117100665 Vyúčtovanie EE 09/2025 KE 95,74 € Energetika Slovensko, a. s. 08.10.2025
2025/0117100673 Úhrada spoluúčasti AA889DT 66,00 € Hilka, s.r.o. 08.10.2025
2025/0117100659 Tématický monitoring médií 09/2025 326,63 € Slovakia Online s.r.o. 07.10.2025
2025/0117100660 Hygienické a čistiace potreby TT 505,97 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 07.10.2025