Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000115668 čistiace a hygienicky potreby BA 730,99 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 06.10.2025
1000115607 Deratizacia_ Jesen 2025_EX BB 130,00 € Deratizácia Cibulová s.r.o. 06.10.2025
1000115458 Bilaterálne rokovanie EUROSAI 200,00 € HOTEL DEVÍN, a.s. 06.10.2025
1000115391 servis SMV 230,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 02.10.2025
1000115400 servis SMV 200,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 02.10.2025
1000115384 servis SMV 180,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 02.10.2025
1000115455 servis SMV 100,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 02.10.2025
1000115396 servis SMV 410,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 02.10.2025
1000115393 pitná voda 106,83 € MINERÁLNE VODY a.s. 02.10.2025
1000115407 servis SMV 663,08 € AUTOPOLIS, a.s. 02.10.2025
1000115219 hygienické potreby exp. TT 505,97 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 01.10.2025
1000114657 kvetinová dekorácia 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 01.10.2025
1000115311 mobilný telefon 1 439,58 € Alza.sk s. r. o. 01.10.2025
1000115554 vizitky 250,00 € Bittner print s.r.o. 01.10.2025
1000114895 zahraničná delegácia 160,00 € Bratislavská organizácia cestovného ruchu 30.09.2025
1000114885 Zasadnutie pracovnej skupiny EUROSAI 2 700,00 € Orava servis, s. r. o. 30.09.2025
1000108375 LED osvetlenie 1 560,00 € IS - Industry Solutions, a.s. 30.09.2025
1000114244 Teambuilding - Častá Papiernička 10 051,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 29.09.2025
1000114254 prenájom priestorov 450,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 29.09.2025
1000114420 reprezentačný materiál 174,39 € Swiss Coffee s.r.o. 29.09.2025