Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000148050 letenky Chandigarh 1 790,00 € GO travel Slovakia, s.r.o. 11.02.2026
1000147940 oprava spotrebiča 50,00 € HA - GAS, s.r.o. 10.02.2026
1000147932 servis SMV 1 400,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 10.02.2026
1000145393 servis telekomunikačnej techniky 560,00 € M I K R O H U K O , spol. s r.o. 04.02.2026
1000145107 pitná voda EXKE 384,32 € MINERÁLNE VODY a.s. 04.02.2026
1000145457 servis SMV 700,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 04.02.2026
1000144793 Revizie a servis EZS - BB 1 500,00 € MIKI SYSTÉMY, s.r.o. 02.02.2026
1000144093 tlač výročnej správy 8 100,00 € LAPINFOU, s. r. o. 29.01.2026
1000144176 Batériový modul do APC Smart-UPS 510,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 29.01.2026
1000143841 oprava elektroinštalácie EXKE 55,00 € JMELEKTRO-servis s. r. o. 29.01.2026
1000143371 odborný výpočet uhlíkovej stopy 2 214,00 € ARPenviro, s.r.o. 27.01.2026
1000142791 upratovanie 02 1 200,00 € Peter Lukas - P.R.service 26.01.2026
1000142790 upratovanie 02 900,00 € Ivona Rigóová 26.01.2026
1000141214 kvetinová dekorácia 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 21.01.2026
1000141210 smútočný veniec 200,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 21.01.2026
1000141738 inštalačné práce 500,00 € GridTech s. r. o. 21.01.2026
1000141934 servis SMV 770,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 21.01.2026
1000141588 letenky Paríž 1 044,00 € SATUR TRAVEL a.s. 21.01.2026
1000141337 poštové služby na rok 2026 2 560,00 € Slovenská pošta, a.s. 20.01.2026
1000141347 Služby KTV na rok 2026 822,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 20.01.2026