Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000105494 Letenky Varšava 480,00 € SATUR TRAVEL a.s. 06.08.2025
1000104205 projektová dokumentácia 6 150,00 € ENDORFINE, s.r.o. 30.07.2025
1000104318 servis SMV 400,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 29.07.2025
1000103996 upratovacie služby 1 968,00 € Enfield, s.r.o. 24.07.2025
1000104000 pitná voda 80,65 € MINERÁLNE VODY a.s. 24.07.2025
1000102484 tonery a spotrebný materiál 6 630,19 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 17.07.2025
1000102365 pracovné rokovanie 650,00 € VK MAGURKA, s.r.o. 16.07.2025
1000102616 monitoring SMV 215,87 € DATACAR, spol. s r.o. 16.07.2025
1000102662 Letenky Zurich 792,00 € SATUR TRAVEL a.s. 16.07.2025
1000102247 servis SMV 210,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 15.07.2025
1000101369 Online prístupy Daňové centrum 448,95 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 10.07.2025
1000101387 Online prístupy EPI monitoring 305,04 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 10.07.2025
1000101396 Online prístupy Mzdové centrum 448,95 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 10.07.2025
1000101408 Online prístupy Verejná správa SR 1 402,20 € S-EPI, s. r. o. 10.07.2025
1000101510 Online prístupy dane a účtovníctvo 733,25 € Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 10.07.2025
1000101564 servis SMV 52,00 € Hilka, s.r.o. 10.07.2025
1000101466 servis SMV 29,00 € AUTOPOLIS, a.s. 10.07.2025
1000100782 Tlačené periodiká na 3.Q 2025 396,01 € Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. 07.07.2025
1000099981 IT materiál 4 480,00 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 03.07.2025
1000100446 letenky 3 600,00 € SATUR TRAVEL a.s. 03.07.2025