Zoznam objednávok

Identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Celková hodnota objednaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum vyhotovenia objednávky
1000182168 občerstvenie 200,00 € Jana Černá Szalay 09.06.2026
1000181136 hygienické potreby BA 452,00 € MAJSTER PAPIER, s.r.o. 08.06.2026
1000181576 servis SMV 1 300,00 € Hilka, s.r.o. 08.06.2026
1000180903 Kultúrny program - EÚ report 300,00 € Spevácke zbory Bratislavy 05.06.2026
1000180995 Servisna prehliadka KJ - EX TT 100,00 € MS SERVIS s.r.o. 05.06.2026
1000180986 dymový senzor 35,00 € Alza.sk s. r. o. 05.06.2026
1000181112 Servisna prehliadka zavory parkoviska 98,40 € J O L L Y J O K E R , a.s. 05.06.2026
1000181051 grafické práce 300,00 € areaprint Slovak Republic, s.r.o. 05.06.2026
1000180443 zahraničná pracovná návšteva EDA 720,00 € au cafe s. r. o. 04.06.2026
1000180081 catering k workshopu 3 800,00 € Soupa, s.r.o. 03.06.2026
1000179458 reklamné predmety 1 454,48 € IMI TRADE s.r.o. 02.06.2026
1000179679 Uradna skuska - VTZ tlakove BA 160,00 € TERMOCOM, spol. s r.o. 02.06.2026
1000179952 Letenky Malta 756,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 02.06.2026
1000172866 Bilaterálne stretnutie EUROSAI 206,90 € Carlton Property a.s., organizačná zložka 28.05.2026
1000178812 upratovanie 06 1 200,00 € Peter Lukas - P.R.service 28.05.2026
1000178818 upratovanie 06 900,00 € Ivona Rigóová 28.05.2026
1000178905 tonery a spotrebný materiál 1 174,29 € MICROCOMP - Computersystém s r. o. 28.05.2026
1000178217 kancelárske potreby 1 190,70 € Tibor Varga TSV PAPIER 27.05.2026
1000178189 kancelárske potreby 542,64 € Tibor Varga TSV PAPIER 27.05.2026
1000178369 tlmočnícke služby 250,00 € ODELYN s. r. o. 27.05.2026