Zoznam faktúr

Identifikačné číslo faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Dátum doručenia faktúry
2025/0117100286 Sp. letenky Viedeň - Brusel 1 056,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 16.05.2025
2025/0117100287 Sp. letenky Viedeň - Londýn 284,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 16.05.2025
2025/0117100279 Vodné, stočné 13.04.-12.05.2025 BA 214,02 € Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 16.05.2025
2025/0117100297 Smútočný veniec 100,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 16.05.2025
2025/0117100298 Kvetinové dekorácie 04/2025 160,00 € Ján Pálfy Kvetinárstvo 16.05.2025
2025/0117100300 Servisná podpora RKIS 04/2025 30 161,32 € Asseco Central Europe, a. s. 16.05.2025
2025/0117100299 Servisná podpora KIS 04/2025 17 791,95 € Asseco Central Europe, a. s. 16.05.2025
2025/0117100273 EUROSAI_Sp. letenky Viedeň - Štokholm 1 314,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.05.2025
2025/0117100277 FinStat Premium na 12 mesiacov 430,50 € FinStat, s. r. o. 15.05.2025
2025/0117100276 Pracovná obuv a odevy BB 68,55 € LEMI BB s.r.o. 15.05.2025
2025/0117100274 Sp. letenky Viedeň - Varšava 636,00 € FLY TRAVEL s.r.o. 15.05.2025
2025/0117100278 Ubytovanie CP 246085 85,00 € ASTON ESQUIRE s.r.o. 15.05.2025
2025/0117100269 Predplatné časopisu ÚAD 2025 589,06 € Slovenská komora certifikovaných účtovníkov 14.05.2025
2025/0117100270 Deratizácia KE 49,20 € ASANARATES s.r.o. 14.05.2025
2025/0117100272 EUROSAI Cateringové služby 6.5.2025 - obed 122,00 € CITY GASTRO a. s. 14.05.2025
2025/0117100275 EUROSAI_Tlmočenie 5.5. a 6.5.2025 900,00 € Mgr. Daniela Castillo Miklaš 14.05.2025
2025/0117100267 Vyúčtovanie EE 04/2025 BB 152,72 € ZSE Energia, a.s. 13.05.2025
2025/0117100271 Úhrada spoluúčasti AA581HS 66,00 € AUTO ROTOS s.r.o. 13.05.2025
2025/0117100265 Poštové služby 04/2025 402,55 € Slovenská pošta, a.s. 12.05.2025
2025/0117100266 Dodanie a nakódovanie diaľkov. ovládačov 146,37 € J O L L Y J O K E R , a.s. 12.05.2025